你好 ; 需要申報的。 不然會偷漏稅的
老師,您好!上個月我們沒有開發(fā)票,但是不想0申報,所以做了1萬塊錢的無票收入,我想問下這個無票收入怎么入賬呢?
老師 從今年一月份一直到現(xiàn)在九月份,無票收入我一直沒做,我這個月可以直接做嗎從1-8月份都做在這個月,到時候一起申報,可是我無票收入如期會涉及到不同月份做原始憑證影響嗎
老師你好,我們是一般納稅人,上個月我們增值稅申報時申報了無票收入,這個月我們和上次的無票收入一起開的票,這個月增值稅申報時該怎么填啊
老師,我們做的無票收入可以這個月不申報嗎
老師,對方是個體戶,不要發(fā)票,我們可以不開票嗎,到時候申報的時候做無票收入申報納稅
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關(guān)進(jìn)項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費(fèi)每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費(fèi)上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務(wù)主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務(wù)報酬申報嗎?
那其實我賬上應(yīng)該是這樣的~銷項稅額應(yīng)該是平的才是合理吧
如果賬上銷項貸方有余額該如何處理?
你好 ;? ?你賬上做了無票收入 。你申報無票收入就會繳納? ?銷項稅就會結(jié)轉(zhuǎn)繳納的平衡
就是賬上的銷項應(yīng)該是平的?
你好 ;賬上銷項要月末結(jié)轉(zhuǎn)。等著你申報繳納了稅費(fèi)才會平??
意思就是我結(jié)賬的時候每個月的銷項應(yīng)該是平的?
你好; 是的。銷項稅是? ?月末結(jié)轉(zhuǎn)平了。但是未交增值稅貸方會有余額。 你繳納了就平了??
老師我發(fā)現(xiàn)是因為6月份的時候漏了結(jié)轉(zhuǎn)稅金導(dǎo)致的但是稅有報
那我要如何處理,賬上補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)稅金?
你好;現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就行。? ?