你好 按照正常開票的分錄入賬 確認(rèn)收入和增值稅
老師,您好!上個月我們沒有開發(fā)票,但是不想0申報,所以做了1萬塊錢的無票收入,我想問下這個無票收入怎么入賬呢?
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè),上個季度收入了15萬,對方說不要發(fā)票,我們就做的無票收入,但是12月份他們想要我們補開發(fā)票,我們就補了,那1月份報稅的時候增值稅及附加稅申報表格要怎么填列呢
老師您好,我想問您一下,二月份我們有無票收入,報稅也報了無票收入,三月份的時候?qū)Ψ接忠l(fā)票了,我們也給開了,我想知道這種怎么處理?用做賬嗎?如果做賬分錄怎么寫?
老師您好,請問一下我上個月是做的無票收入,然后比這個月實際開票多了點,所以就上了幾十塊錢的稅,我這個月做無票收入負(fù)數(shù)的時候就把上稅的那部分收入扣出來就可以了對嗎
老師好,請問我上月做了無票收入申報,這個做無票收入負(fù)數(shù)申報,但是數(shù)據(jù)沒有同步到主表呢
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的其他未交款和預(yù)提費用,在電子稅務(wù)局季度報表資產(chǎn)負(fù)債里填報在哪里?
我想咨詢一下,制造面點的企業(yè),她買回來一些材料用于實驗產(chǎn)品,這種材料的消耗產(chǎn)生點產(chǎn)品也沒法售賣,這種消耗是記研發(fā)費用嗎
老師,劉宏偉老師寫的財稅實務(wù)要點與涉稅風(fēng)險防范這本書怎么買
老師 您好 我想問一下 銷項小于進項,我還需要計提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個體戶開票收入一個季度不超30萬,員工都不交社保。實際員工27人,薪資一個月9萬左右 如果我把個稅按照實際的申報,那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報幾個人
2024年暫估了材料489個20000元,現(xiàn)在回票了489個17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個景區(qū),里面的收入有門票,有自動售賣機,有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提
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那我掛賬沒有對應(yīng)的下游這個怎么處理
先掛一個 以后再沖減收入和往來