你好 ;你增值稅是 報的 有金額嗎? 你是小規(guī)模還是什么類型公司 。其他報了那些稅種?
這家是只報了增值稅 其他的都是0申報 請問像這種情況應(yīng)該怎么處理呢
老師,請問一下,賬上有28000元的工資,但是個稅人員申報的金額全是0,這種情況匯算清繳的時候應(yīng)該怎么處理呢
請問老師:掛靠公司購買社保的申報個稅的話怎么辦呢?像這種情況怎么處理?
請問,收到稅務(wù)局發(fā)的這個信息,應(yīng)該怎么處理呢?公司一直都是沒有開票、沒有收入,0申報有問題?需要更正2022年匯算清繳報表?只做了一筆50元的工資,其他沒有。 這是什么情況呢?
個體戶20年-23年都沒去申報個稅,現(xiàn)在處理有彈出可以0申報就點了一鍵0申報,被退回,請問這種情況應(yīng)該怎么處理?
老師,想問下養(yǎng)殖業(yè)需要納稅
第2小問,發(fā)行在外普通股股數(shù)=8000+1000=9000怎么不對了
老師我們公司在過年時給每個員工都發(fā)了大米白面豆油,這時應(yīng)該代扣代繳個人所得稅對嗎?可是我當(dāng)時忘記了了以為不用交個稅,只要不超14%的都可以抵扣福利費,我現(xiàn)在需要怎么辦呢?
老師,稅務(wù)局對建筑行業(yè)發(fā)生居間費(相當(dāng)國際發(fā)生傭金)支付,即業(yè)務(wù)介紹費稅率具體規(guī)定是什么?
送股后的股本為什么不是8000-1600=9600.而是8000+1600=9600 未分配利潤反倒減去了派發(fā)股票股利
老師好:咨詢下,法人沒有與公司簽訂勞動合同,也未交社保、公積金,為什么個稅系統(tǒng)還要每月申報個稅呢?是因為稅局已核定個稅稅種,必須申報個稅,所以如無員工,只能申報法人個稅嗎?如果有其他員工,可以不申報法人個人個稅嗎?
剛領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時間嗎
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會計分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費,屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費用,這種情況下,4月賬上是【4月計提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
小規(guī)模,增值稅有金額,其他都是0申報
你好; 那你的附加稅肯定不是0報的 ; 你有稅費產(chǎn)生。 你企業(yè)所得稅 也不可能0報的; 你有工資這些沒有??
附加稅是0,印花稅不是0,企業(yè)所得稅按0報的,工資沒做
該怎么建賬補上呢
你好 ; 你增值稅有金額? 。 你是季度不超過45萬普票? ?產(chǎn)生的增值稅是嗎?? ?這樣的話 你 附加稅才是0? ;? 印花稅不會是0? ;? 除非你沒有發(fā)生 應(yīng)稅印花稅行為 ; 企業(yè)所得稅? 不可能是0 報的; 你有收入 和? 稅費產(chǎn)生了 。 工資沒有做 企業(yè)所得稅不體現(xiàn)即可?
是季報 是45萬普 沒超過45萬 沒有交稅 只填了開票額 印花稅不是0 印花交稅了 企業(yè)所得這塊都是填的0 現(xiàn)在想更改過來 應(yīng)該怎么建賬更改呢
你好 ;? 企業(yè)所得稅? 去改下; 先建賬起來? 你們是新公司的話期初 常用科目都設(shè)置是0? 。然后在按月來補做賬 補報表? ? 修改申報表這些?
不是新的 以前的還是按月來補填對嗎
你好; 是的。按月來補做賬? ?
報表也是按月更改?
報表一般季報,除非你單位稅務(wù)局那邊要求月報