您好,我們要逐月去申報(bào),這里還有些月份是申報(bào)過(guò)的,
老師,我們是小型個(gè)體工商戶。去年屬雙定戶,申報(bào)由稅局的系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)。但因今年沒(méi)有去辦理定期定額手續(xù),所以變成了自行申報(bào)的方式起到現(xiàn)在,一直未進(jìn)行申報(bào),查看這家的電子稅務(wù)局:(1)變成了非正常戶;(2)顯示今年的兩個(gè)季度都沒(méi)有申報(bào)并及延期申報(bào)處罰。老師,請(qǐng)問(wèn)這種情況我應(yīng)該怎么處理?
老師好,請(qǐng)問(wèn)以前年度未申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在申報(bào)提示離職人員有應(yīng)補(bǔ)退稅額,這種情況怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn),收到稅務(wù)局發(fā)的這個(gè)信息,應(yīng)該怎么處理呢?公司一直都是沒(méi)有開(kāi)票、沒(méi)有收入,0申報(bào)有問(wèn)題?需要更正2022年匯算清繳報(bào)表?只做了一筆50元的工資,其他沒(méi)有。 這是什么情況呢?
老師好,想請(qǐng)教一下,一個(gè)小規(guī)模納稅人前5年就開(kāi)了,近三年都沒(méi)做賬就是0申報(bào)。現(xiàn)在想注銷,可有幾個(gè)客戶當(dāng)時(shí)發(fā)票開(kāi)出去款要不回來(lái),象這種情況我要怎么處理呀
你好。22年成立的個(gè)體戶,22年有開(kāi)具發(fā)票,但是當(dāng)時(shí)他沒(méi)有做賬申報(bào),數(shù)據(jù)都是按0的?,F(xiàn)在2022年匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了。這種情況怎么處理比較合理
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
可以不去稅局 直接登錄自然人電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎
您好,可以的,從20年開(kāi)始,逐月去申報(bào),這個(gè)也快的,點(diǎn)點(diǎn)就好了
問(wèn)題是20年好久之前 數(shù)據(jù)不一定準(zhǔn)確 可以嗎
您好,看我們賬套里工資成本費(fèi)用是多少,稅務(wù)要比對(duì)賬套和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的。
他個(gè)體戶哪有賬套哦 腸粉店來(lái)的
哦哦,那沒(méi)有數(shù)據(jù)就0申報(bào)
就是0申報(bào)稅局不過(guò)
您好,不好意思,我剛才在開(kāi)會(huì),沒(méi)有及時(shí)回復(fù)您。我們現(xiàn)在是全部0申報(bào)不行,因?yàn)橛行┰路菔怯惺杖氲纳陥?bào)過(guò)的,我們逐月去更正,有收入的就不更正了。