您好 請(qǐng)問發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證了嗎
請(qǐng)問,供應(yīng)商的票開錯(cuò)了,是10月的,那是不要開一份紅字發(fā)票給我們?我們需要把原來的錯(cuò)誤票給供應(yīng)商嗎?
供應(yīng)商給我們的普票開錯(cuò)了,需要我們給他們開紅字信息表么
請(qǐng)問供應(yīng)商開給我們的專票,已經(jīng)抵扣了,但是票開錯(cuò)了,需要供應(yīng)商沖紅以后,然后再開正確的。那么這個(gè)沖紅的發(fā)票,還要給我們嗎?
請(qǐng)問供應(yīng)商開給我們的專票,我們抵扣了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商發(fā)票買錯(cuò)了,我們做了紅字信息表,但是供應(yīng)商在我們開紅字信息表的當(dāng)月,沒有把紙質(zhì)的負(fù)數(shù)發(fā)票開出來,這個(gè)要怎么處理呢?
老師 ,我們的供應(yīng)商開多了專票給我們,但是發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證,后期不和供應(yīng)商合作了,現(xiàn)在準(zhǔn)備讓供應(yīng)商把多開部分的金額開紅字發(fā)票紅沖,我們這邊需要做什么嗎?原先的整張發(fā)票不用拿回去給供應(yīng)商把,供應(yīng)商那邊開完紅字發(fā)票需要蓋章拿給我們嗎?
老師臺(tái)球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺(tái)球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開了一張普票金額四萬,5月發(fā)現(xiàn)金額開錯(cuò)了需要紅沖重開,5月已開10萬發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開的話,5月就是開了14萬發(fā)票嗎(10萬正常五月開具?4萬紅沖重開的發(fā)票)
長(zhǎng)期股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣員,騎手繳納的意外險(xiǎn),取得的增值稅專用的發(fā)票,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?這項(xiàng)費(fèi)用做到職工福利費(fèi)還是保險(xiǎn)費(fèi)呢?
老師,3月份的工資更正申報(bào)了,3月份計(jì)提的時(shí)候借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:2380 貸:應(yīng)付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個(gè)人去掉了,4月份的時(shí)候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預(yù)付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實(shí)繳完成?
辭退補(bǔ)償沒有單獨(dú)入賬,和當(dāng)月工資入賬到一起,有什么影響
發(fā)票是普票,要讓供應(yīng)商開專票給我們
十月份您單位已經(jīng)入賬了吧發(fā)票
是的,十月的已經(jīng)入賬了
那不需要把發(fā)票退給對(duì)方
他們就直接開個(gè)紅票給我們,重新再開一份增值稅的專票給我們就可以了?
是的?直接開個(gè)紅票給您單位?重新再開一份增值稅的專票給您就好了
如果是增值稅專票開錯(cuò)了跨月也是一樣的嗎?
專票的話 要看您是否認(rèn)證
專票認(rèn)證了和沒有認(rèn)證分別怎么處理呢?
沒認(rèn)證的話 退給地方 對(duì)方開具紅字發(fā)票信息表 開具紅字發(fā)票 已經(jīng)認(rèn)證的話 您開具紅字發(fā)票信息表 發(fā)票不退 對(duì)方開具紅字發(fā)票
明白了,如果是當(dāng)月,不跨月,普票和專票又怎么處理呢?
如果是當(dāng)月,不跨月??,普票和專票都是退回對(duì)方作廢就好了
退給對(duì)方,對(duì)方再重新開正確的發(fā)票給我們?
是的?退給對(duì)方,對(duì)方再重新開正確的發(fā)票給您單位
明白了,謝謝老師!
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問