借進項稅借管理費用負數,這樣來沖
姐麻煩還有個問題問您 這是我們7月份做的憑證 直接付款了 管理費用包涵進項稅了 8月收到發(fā)票已經抵扣了 這個月領導非要用稅沖減管理費用 這個賬怎么做
老師好!請問物業(yè)管理費付了沒有收到發(fā)票,做了一筆管理費用。第二個月收到增值稅發(fā)票,是不是稅這部分直接做借應交稅費—應交增值稅 進項稅,然后沖減管理費用呢?謝謝!
您好老師 我6月份有張憑證本來是普票的 我沒有收到發(fā)票就先把賬做了 全部進了管理費用2384元 然后7月份才收到發(fā)票 是專票 我這個7月份收到的發(fā)票就是有134.94元的進項稅 這個分錄要怎么做或者對這筆賬務怎么處理較好?
老師您好,問你一下,錄完憑證最后進項稅額怎么處理,我現在做8月份的賬,但是這個進賬我已經認證了也抵扣,現在我8月份賬怎么處理,9月份交稅怎么處理,麻煩您把這個分錄過程給我發(fā)一下。謝謝
本月有筆費用發(fā)票進項多開2分,增值稅已經申報了也已經勾選認證了未做轉出,準備在下月做轉出,那這個月改怎么做分錄,假如支付4999.72,發(fā)票開了5000,管理費用4716.98應交稅費進項稅283.02貸應付賬款5000,借應付賬款4999.72貸銀行4999.72,還是直接按照4999.72做管理費用
四流一致是指哪四流?
生鮮豬肉銷售業(yè)務流程和記賬用單據有哪些
老師店面牌匾名稱和工商登記名稱不一樣可以嗎
老師您好。這個檢驗期的順序是否有誤呢
是不是當月所有人工分攤到庫存商品和半成品中,半成品即使不盤點,估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當月人工完全分攤到庫存商品(按半成品和完工產品數量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
上面算出來的5和下面的(60-40)不重復嗎,我怎么感覺行政管理設備的折舊在這個答案中算了兩遍
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點所得稅
是借應交稅金_進項稅 貸管理費用 用負數沖就可以了嗎老師
是的,是借方管理費用負數就這樣處理就行,不是貸方哦
借應交稅金進項稅 借管理費用 用負數就可以了是嗎
是的。我怕你弄錯了,我給你舉例餓,比如進項稅100,你做借進項稅100借管理費用-100
謝謝老師
沒事,希望能幫到你
要是不懂的財務問題還要咨詢您
嗯,你到時可以提問問的
應交稅金進項稅用正數 管理費用是負數
是的,自己去做分錄就行