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姐麻煩還有個問題問您 這是我們7月份做的憑證 直接付款了 管理費用包涵進項稅了 8月收到發(fā)票已經抵扣了 這個月領導非要用稅沖減管理費用 這個賬怎么做

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2021-10-26 17:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-26 17:55

借進項稅借管理費用負數,這樣來沖

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快賬用戶4624 追問 2021-10-26 17:58

是借應交稅金_進項稅 貸管理費用 用負數沖就可以了嗎老師

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齊紅老師 解答 2021-10-26 18:01

是的,是借方管理費用負數就這樣處理就行,不是貸方哦

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快賬用戶4624 追問 2021-10-26 18:05

借應交稅金進項稅 借管理費用 用負數就可以了是嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-26 18:06

是的。我怕你弄錯了,我給你舉例餓,比如進項稅100,你做借進項稅100借管理費用-100

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快賬用戶4624 追問 2021-10-26 18:07

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-26 18:07

沒事,希望能幫到你

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快賬用戶4624 追問 2021-10-26 18:07

要是不懂的財務問題還要咨詢您

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齊紅老師 解答 2021-10-26 18:08

嗯,你到時可以提問問的

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快賬用戶4624 追問 2021-10-26 18:10

應交稅金進項稅用正數 管理費用是負數

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齊紅老師 解答 2021-10-26 18:11

是的,自己去做分錄就行

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借進項稅借管理費用負數,這樣來沖
2021-10-26
你好,把進項轉出來就行了,借進項稅額,貸管理費用。
2023-08-02
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 9月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-09-25
你好同學,對的,這樣做是沒問題的。
2022-11-25
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-07-30
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