你好 可以的,你直接是 借:應(yīng)收賬款---正確的 貸:應(yīng)收賬款---錯(cuò)誤的
比如這個(gè)人先預(yù)支了工資,工資表應(yīng)發(fā)是2萬(wàn),但是實(shí)際銀行多發(fā)了,比應(yīng)發(fā)還要多,我就做借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款,然后在做一筆其他應(yīng)收款,銀行存款,然后下個(gè)月再?zèng)_借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款?我賬上現(xiàn)在沖了,貸方有余額,如果不沖應(yīng)付職工薪酬,我的應(yīng)付職工薪酬貸方就對(duì)不到還有沒(méi)發(fā)的
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師怎么分清應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款比如小區(qū)物業(yè)辦公室用的電費(fèi),每個(gè)月去電業(yè)局交的錢不是正好總得多交,那這個(gè)掛往來(lái)是其他應(yīng)收款嗎?還有這個(gè)月小區(qū)電梯檢驗(yàn)款,已經(jīng)付款了,發(fā)票未到,昨天老師說(shuō)先做分錄借主營(yíng)成本,貸銀行存款,拿到發(fā)票再?zèng)_借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)成本,然后再借主營(yíng)成本,貸應(yīng)收賬款,這為啥用應(yīng)收賬款而不是其他應(yīng)收款呢?謝謝
往來(lái)亂了怎么辦?公司做賬是先全部作為應(yīng)收,然后再用銀行去沖銷應(yīng)收。由于付款人與開票人不一致,導(dǎo)致有很多應(yīng)收沖不掉。 現(xiàn)在能不能做一筆分錄,找出實(shí)際應(yīng)收賬款,將其他的應(yīng)收,借貸對(duì)沖掉。這樣行不行? 或者有沒(méi)有什么其他的辦法?
北京的公司在山西大同新開的公司,營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒(méi)辦下來(lái)之前的錢全部有北京公司這邊出的,當(dāng)時(shí)也不知道新辦公司以為就是一個(gè)分部呢,后來(lái)大同的新公司成立了之后,要?dú)w還這些錢,北京公司這邊怎么做賬呢? 你好,將此前代為支付的費(fèi)用做其他應(yīng)收款-大同新公司,收到款項(xiàng)后沖銷其他應(yīng)收款。 之前給發(fā)的報(bào)銷款,當(dāng)時(shí)開發(fā)票也開的北京這邊的公司名稱,現(xiàn)在這些賬沖銷,是不是這些票也跟著自動(dòng)就作廢了呢 當(dāng)時(shí)做的分錄一般都是這樣作的,現(xiàn)在怎么沖銷怎么沖銷呢? 借:銷售費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款--李強(qiáng) 借其他應(yīng)付款--李強(qiáng) 貸:銀行存款
老師您好,我們公司是一般納稅人監(jiān)理公司,給掛靠的注冊(cè)監(jiān)理師付款的時(shí)候借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。然后就做成工資表往回沖了,分錄是借:勞務(wù)成本-人員薪酬,貸:其他應(yīng)收款。但是有些人的最后到離職就沒(méi)有沖平,導(dǎo)致其他應(yīng)收款貸方還有余額,現(xiàn)在我怎么將賬務(wù)調(diào)整才能調(diào)平呢
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
比如說(shuō),張三付款100元,開票給李四100元,前期記兩筆賬 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款--李四;借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款--張三。 現(xiàn)在做一筆,借:應(yīng)收賬款--張三 貸:應(yīng)收賬款--李四 可以向上面這樣操作?
是的,你直接改成張三就可以的,