你好,按照你第一種那樣寫就可以。

老師,第171題的會(huì)計(jì)分錄是: 借 銀行存款 5000*1.13 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5000*88% 貸 預(yù)計(jì)負(fù)債 5000*12% 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5000*0.13 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 400*88% 借 應(yīng)收退貨成本 400*12% 貸 庫(kù)存商品 400 借 預(yù)計(jì)負(fù)債 5000*2% 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5000*2% 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 400*2% 貸 應(yīng)收退貨成本 400*2% 對(duì)嗎?
借:預(yù)收,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi), 需不需要寫成: 借:預(yù)收,貸:應(yīng)收, 借:應(yīng)收,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
買進(jìn):借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 賣出(還沒(méi)收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 最后: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。 等收到錢時(shí):借銀行存款 貸應(yīng)收賬款(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入)
沖無(wú)票收入,開(kāi)了票,也收到對(duì)方的錢怎么做賬 借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 紅字 借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款
借,應(yīng)收賬款-700 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-693.06 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅6.94 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入!-這怎么填 貸本年利潤(rùn)~? 借本年利潤(rùn)~? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~都怎么寫 結(jié)轉(zhuǎn)這怎么寫
老師好 建筑服務(wù)辦理了420萬(wàn)元外經(jīng)證,9月開(kāi)發(fā)票240萬(wàn),10月已經(jīng)預(yù)繳240萬(wàn)的稅,然后10月要開(kāi)剩下的180萬(wàn),開(kāi)完還是要按照180萬(wàn)再預(yù)繳稅費(fèi)是不,開(kāi)票當(dāng)月能預(yù)繳稅費(fèi)不
老師問(wèn)一下,公司要注銷,期末應(yīng)交稅費(fèi)有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊(cè)資本2060萬(wàn)元,兩個(gè)股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬(wàn)元和283萬(wàn)元。現(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬(wàn)元。一個(gè)變成841.8萬(wàn)元,一個(gè)561.2萬(wàn)元。屬于同比減資。其中的一個(gè)股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬(wàn)元,多繳納272.8萬(wàn)元可以從公司撤資拿走,另一個(gè)股東再把272.8萬(wàn)元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤(rùn)等
上月暫估成本,這個(gè)月拿到原材料發(fā)票了,但是這個(gè)月沒(méi)有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財(cái)務(wù)軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會(huì)給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準(zhǔn)備什么資料,是先操作個(gè)人所得稅,再操作工商。
老師,機(jī)械租賃發(fā)票開(kāi)票稅點(diǎn)是多少
你好。亞馬遜平臺(tái)上的支出,不開(kāi)具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬(wàn)房費(fèi),已開(kāi)增值稅票但尚未消費(fèi),收款開(kāi)票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入?


那前任為什么要調(diào)成第二種寫法,有什么好處
他是不是都放到應(yīng)收賬款里面了呢。
不想用預(yù)收賬款這個(gè)科目了。
沒(méi)有,還在用預(yù)收,這是為審計(jì)而做的賬套,不知道為什么?
那這個(gè)得具體問(wèn)一下經(jīng)辦人了。
前任早走人了,我發(fā)現(xiàn)這情況,想知道為什么,不懂啊
這么寫完全沒(méi)有什么意義啊。