您好。之前財務(wù)做的是沒有問題呀
之前代賬機構(gòu)做賬,往往工資還沒發(fā)放,就已經(jīng)申報了個稅。比如8月的工資,我們是9.20日發(fā)放,但是8月就申報了8月的個稅,9月初就扣掉了。那以后的話怎么去調(diào)整這個時間啊,比如9月份應(yīng)該是申報8月份的,但是8月份已經(jīng)申報掉了。
老師,我想請問一個問題,就是之前的財務(wù)申報工資時跨了一個月,比如現(xiàn)在報9月的稅,應(yīng)該是報9月的工資,但是之前財務(wù)做的是8月的工資,相當(dāng)于報個稅時候提前了一個月,我現(xiàn)在想改成9月的個稅來申報,但是這樣的話8月的個稅就沒有申報到。銀行流水又有,因為要發(fā)工資,我怎么調(diào)賬啊
找郭老師咨詢個稅,以前是提前申報了。比如11月應(yīng)該報9月的工資(9月的工資,10月發(fā)放,11月報個稅)但是10月申報的時候已經(jīng)報了9月的了,老師說中間0報一次,但0報應(yīng)該是把9做個0,但是報時候提示不能更改,怎么解決
我們申報個稅一直都是按計提來的,就是8月所屬期的工資,9月發(fā)放,我9月申報的就是8月所屬期的工資。這樣也沒問題。主要是這個月突然發(fā)了3萬工資給之前幾個月沒發(fā)的那個人,這個3萬在9月實際發(fā)放了,按道理算8月的所屬期工資,9月申報的,這個我要怎么處理
老師,晚上好,7月份的工資沒有申報個稅,因為之前的會計是7月申報6月的,我申報的時候忘記她是申報上月的,8月我直接申請了8月工資,現(xiàn)在還有7月的工資沒有申請,可以補申報嗎,現(xiàn)在是9月份,這個月是按9月份工資申報的,現(xiàn)在是少申報了一個月,怎么處理呢
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
沒有呀,現(xiàn)在是10月份了應(yīng)該申報工資要申報9月份的才對,但是實際申報的是8月份的
這樣的話個稅都是倒著推了,工資都發(fā)了下個月才去扣個稅,那么計提數(shù)就和社保公積金和實發(fā)數(shù)對不上了啊
你們9月份工資什么時候發(fā)放
10月發(fā),我要先做計提呀,到時候11月做賬的時候就做發(fā)放
假如你們9月份工資在10月份發(fā)放那么是10月份什么時候發(fā)放呢
15號發(fā)上個月的工資,我要先算出來,才知道要交多少個稅,好做計提,看發(fā)的時候發(fā)多少,下個月才對的上做上個月的賬的流水呀
理論上是這樣的。 但是實際很多公司10月底發(fā)放9月份工資。 所以10月份申報8月份工資。
15發(fā)放上個月工資,那么也可以是10月份申報8月份工資
我要先算出來,才知道要交多少個稅?這個很簡單,用個稅計算器計算就出來了
主要是我9月份申報工資的時候調(diào)回來了,辦的個稅就是8月份的工資。因為我是小規(guī)模納稅人嘛,財報都是一個季度申報一次,我今天做賬的時候就不知道怎么調(diào)工資,因為相當(dāng)于我9月直接報了8月份的工資,我8月又是按照以前的方式報的6月的工資,這樣導(dǎo)致我7月份的工資沒有申報,但是在8月份的銀行流水里面我發(fā)了7月份的工資了,這個我怎么做賬呀
您好。1:不管做賬,正常做賬
2:現(xiàn)在申報出了問題。下次補上查的那個月個稅
3:申報之前應(yīng)該核對之前申報到哪里了
不行呀,如果我補上查的那個月個稅的話,我今年就審報了13個月的工資薪金了,對他們個稅有影響呀
因為當(dāng)時我1月份申報的是去年11月份的工資,我在9月份的時候直接申報了8月份的工資,以此類推我明年1月份就報12月份的工資,我要的就是這樣,但是我漏了7月份的工資沒有申報,我要報7月的話,我去年11月的工資應(yīng)該在去年12月報才對,所以今年會多一個月的工資申報
您好,怎么會申報13個月
因為我現(xiàn)在沒有申報7月份的我都已經(jīng)報了10個月的工資了
所以下個月應(yīng)該申報7月份工資
回到正常軌道上來申報,而非按照您想的
不能實現(xiàn)我想的那樣是吧
您好,是的呀請問還有什么可以幫您
我只想把申報的工資改成做哪個月的賬,就計提哪個月的工資
不要按照您的思路去做,先按照正常的流程走
等您有解決問題的實力,再按照您的思路去干