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你好,我中途接到其他公司的賬務(wù)處理。對(duì)方有提供科目余額表,科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸),本年累計(jì)(借貸),還有一個(gè)期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中,金蝶里面的本年累計(jì)(借貸)填的就是科目余額表的累計(jì)數(shù)嗎?有點(diǎn)懵,請(qǐng)老師指教
老師請(qǐng)問科目余額表錄期初這樣提示 ,我能有啥辦法調(diào)賬嗎,這是根據(jù)交接過來的科目余額表錄入的期初,原本交接過來的科目余額表借貸方就不平,但是他們查不了賬,不知道啥問題,我這邊能自己調(diào)一下嗎
新建了一個(gè)金蝶賬套,根據(jù)對(duì)方交接過來的5月科目余額表,應(yīng)收賬款為貸方余額,資產(chǎn)表公式為應(yīng)收賬款的借方余額+預(yù)收賬款的借方余額,這時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表是不是就不會(huì)顯示我錄入的應(yīng)收賬款期初額?
上任會(huì)計(jì)期末余額表中庫存現(xiàn)金和成本期末余額在貸方(我知道是錯(cuò)誤的,打算按他的表錄入后,再調(diào)整正確的)。那么我現(xiàn)在接手按他這個(gè)科目余額表錄入,我錄入完成后的科目余額會(huì)與交接的科目余額表期末余額會(huì)一致嗎。目前我錄入后,最后期末合計(jì)數(shù)與上期對(duì)比相差金額剛好是庫存現(xiàn)金和成本在貸方的期末余額,不知道哪里的問題,如何處理
之前公司的賬別人代做著 現(xiàn)在接回來了 對(duì)方給我的科目余額表錄出來的報(bào)表和電子稅務(wù)局報(bào)的報(bào)表都不一樣 問了一下 說是20年底稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)讓補(bǔ)交點(diǎn)所得稅 把報(bào)表調(diào)一下 賬別調(diào)了 所以 導(dǎo)致這兩邊報(bào)表不一樣 我看了一下 賬上本來顯示虧損60幾萬 他把其他應(yīng)付款余額和未分配利潤對(duì)沖了 把報(bào)表調(diào)成盈利3000多了 但是賬沒有調(diào) 按她的科目余額表出來的還是虧損的那個(gè)報(bào)表 我這邊錄期初該參照他的余額表還是電子稅務(wù)局報(bào)表?
你好,近三年的折舊沒有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對(duì)方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺(tái)老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤為負(fù)數(shù),這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
老師,請(qǐng)問總公司投資建造這個(gè)加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)溢價(jià)金額計(jì)入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因?yàn)椤皯?yīng)付債券-利息調(diào)整”是個(gè)負(fù)債類科目,計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會(huì)增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點(diǎn),多謝老師!
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老師,請(qǐng)問下我得問題怎么解答呀,謝謝
你這個(gè)是屬于期初的時(shí)候錄入的數(shù)據(jù)有問題導(dǎo)致的不平衡。那首先你要去查一下原因,如果說查不到原因的話,你暫時(shí)把它放到那個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益里面,就把那個(gè)差額放到這里面,后面查到原因再做處理。