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老師,我季度申報所得稅納稅申報表和增值稅申報表營業(yè)收入和開票銷售額不一樣礙事不

2021-10-25 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-25 16:32

你好,只要只要是可以合理解釋就沒事兒。

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快賬用戶3704 追問 2021-10-25 16:33

解釋就是9月的出貨票在10月份開了,金額還挺大的,這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-25 16:34

在九月份確認(rèn)的收入在十十月份繳納的增值稅對嗎?

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快賬用戶3704 追問 2021-10-25 16:34

嗯呢是的呢

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齊紅老師 解答 2021-10-25 16:37

沒問題,這個能解釋就可以的。

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你好,只要只要是可以合理解釋就沒事兒。
2021-10-25
你好 是1-6月的銷售額?
2021-07-09
同學(xué)你好,一般情況下,是一致的。
2022-04-29
不能改的,增值稅申報跟所得稅收入計算口徑本身就不一致
2025-04-09
同學(xué)你好 紅沖了就按照紅沖的報稅,上個季度有暫估的就要按照暫估的報稅做報表要一致 紅沖暫估的就按照紅沖之后的來報,申報表和財務(wù)報表的數(shù)據(jù)要一致的
2021-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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