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我要調(diào)整以前度錯誤科目,應(yīng)該正正確的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本—工資—部門-282.6 2.借:應(yīng)付職工薪酬—工資190000 應(yīng)付職工薪酬—工資-6700 貸方:應(yīng)付職工薪酬—工作190000 應(yīng)付職工薪酬—工資-6700 請老師具體指導(dǎo)分錄

2021-10-24 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-24 09:56

?您好 請問哪個科目用錯了?

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快賬用戶8848 追問 2021-10-24 10:03

這些都是正確的,然而是調(diào)整以前度年度的,我就不知道怎么用了

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齊紅老師 解答 2021-10-24 10:09

以前年度借方用的什么科目

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快賬用戶8848 追問 2021-10-24 11:30

我的天,能不能叫一個專業(yè)點老師回答問題呢?我是付了費用

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齊紅老師 解答 2021-10-24 11:39

這些都是正確的,然而是調(diào)整以前度年度的,我就不知道怎么用了 您說都是正確的 然后又要調(diào)整以前年度的 您以前年度哪個科目錯誤 您不描述清楚 請問怎么給您寫調(diào)整分錄?

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齊紅老師 解答 2021-10-24 11:39

您寫的主營業(yè)務(wù)成本科目金額 跟下面的分錄金額也不一樣 我也不好調(diào)整

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快賬用戶8848 追問 2021-10-24 11:45

這是我需要今年輸入正確的科目去沖減和加以前相對應(yīng)科目,卻不知道應(yīng)該輸入貸方還是借方:主營業(yè)務(wù)成本—工資—部門-282.6 2.:應(yīng)付職工薪酬—工資190000 應(yīng)付職工薪酬—工資-6700 :應(yīng)付職工薪酬—工作190000 應(yīng)付職工薪酬—工資-6700

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齊紅老師 解答 2021-10-24 11:52

主營業(yè)務(wù)成本沖減 用借方 在借方負數(shù)寫分錄就好了

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齊紅老師 解答 2021-10-24 11:52

借 主營業(yè)務(wù)成本—工資—部門-282.6 貸 應(yīng)付職工薪酬—工資-282.6

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?您好 請問哪個科目用錯了?
2021-10-24
借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。
2023-02-27
您好,不是,是借以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資(紅字) 借未分配利潤(紅字)貸以前年度損益調(diào)整(紅字)
2022-04-13
您好,第一種方式是正確的
2021-03-11
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-01-04
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