您好,根據(jù)您的描述,個(gè)人所得稅和增值稅是1%,城建稅是2.5%,印花稅按含稅金額0.03%
老師,我們公司現(xiàn)在是剛申請(qǐng)的,一般納稅人,目前的發(fā)票還是萬位的,因?yàn)槲覀円幌伦右_300多萬的增值稅發(fā)票,還開萬位的發(fā)票的話,肯定是不行的,因?yàn)樘嗔?,因?yàn)椴恢烙卸嗌賯€(gè)300萬的發(fā)票要開,那就是要申請(qǐng)十萬位的發(fā)票嗯,那老師你說這些我們要帶一些什么資料過去給稅務(wù)局申請(qǐng)這些呢?老師還想問一個(gè)問題,因?yàn)榭蛻粢笾婚_四張發(fā)票嗎?那一張發(fā)票那就要七八十萬嗎?那就四張剛好300多萬嗎?那我想問一下這個(gè)可以可不可以只交稅務(wù)局幫我們代開的,有沒有幫忙代開這種業(yè)務(wù)?這個(gè)金額比較大。
你好老師,想問一下,我們是小規(guī)模的公司。上個(gè)季度開票超過了30多萬,交了稅金4000多,但是在這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開票金額有誤,比如說本來8000多的票,才開了5000多。那我是不是在這個(gè)月應(yīng)該開一張負(fù)數(shù)的5000多,再開一張8000多的正數(shù)發(fā)票就可以了,那這個(gè)季度稅是怎么算的呢?是算我這個(gè)季度才開票金錢是8000-5000嗎?
老師,您好,想請(qǐng)問一下代開發(fā)票稅款的事,比如,我個(gè)人去稅務(wù)局代開一張工程款的發(fā)票,金額是2萬,我代開2萬增值稅198.02,個(gè)稅198.02,城建減半征收4.95,印花稅6塊,合計(jì)406.99,正常我應(yīng)該上這么多稅,但現(xiàn)在付款方說讓我把我要出的稅錢一起開在發(fā)票里,那我應(yīng)該開多少總金額,這個(gè)要怎么算啊
老師好,請(qǐng)問我單位收到個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票2.8萬,先付款2.8萬,后收到的發(fā)票,發(fā)票備注欄要我方代扣代繳個(gè)稅,和對(duì)方談價(jià)格時(shí)沒談個(gè)稅的事,所以我方墊付了勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅,把這墊付的4000多個(gè)稅掛在往來款上。本來想著明年個(gè)稅匯算時(shí)把這個(gè)錢從公司申請(qǐng)退稅,看能退回多少?現(xiàn)在我要離職了,想著怎么把這個(gè)賬做正規(guī),公司不認(rèn)這部分稅金的話,是不是我要個(gè)人承擔(dān)這部分稅金,再找那個(gè)開發(fā)票的人去要明年能退回的個(gè)稅呢?
請(qǐng)教老師,建筑施工企業(yè),小規(guī)模納稅人,異地施工,在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款的時(shí)候,增值稅稅額是按照收入額/1.01*0.01來計(jì)算并繳納的。但是我們開給甲方的發(fā)票,由于分多張開的,所以將每張發(fā)票的稅額加總在一起,得出的總稅額與預(yù)繳稅款時(shí)計(jì)算繳納的稅額少了2毛多錢,這種情況該怎么做賬呢?就是說我們預(yù)繳稅款時(shí)繳納的比開出發(fā)票上面的稅額多了2毛多。我這邊做賬的話應(yīng)交增值稅的稅額記哪個(gè)數(shù)?如果是按開出發(fā)票上面的稅額記,那預(yù)繳時(shí)多交的2毛多稅務(wù)局會(huì)走退稅程序嗎?
剛領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時(shí)間嗎
請(qǐng)教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個(gè)月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費(fèi)20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會(huì)計(jì)分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決?增值稅申報(bào)表和營業(yè)收入金額是對(duì)的上的,報(bào)關(guān)金額也是對(duì)的上的,但是跳出來這個(gè)出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺(tái)筆記本電腦,發(fā)票開了個(gè)人自己的名字,公司能報(bào)銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會(huì)里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個(gè)有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個(gè)問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個(gè)稅在2025年2月申報(bào)這個(gè)沒有問題。現(xiàn)在賬本和個(gè)稅申報(bào)有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個(gè)金額扣除了之前幫代繳員工個(gè)稅) 2025年2月申報(bào)2024年12月工資時(shí)是10000元(這個(gè)申報(bào)數(shù)不含代繳員工個(gè)稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請(qǐng)問匯算清繳時(shí)該如何調(diào)整比較好?
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就是,我個(gè)人正常去代開發(fā)票2萬,我要交406.99的稅,付款方開票時(shí)候讓我把這部分稅費(fèi)開在2萬的發(fā)票里,一起付錢給我,我如果用2萬加上406.99去開票,到開票時(shí)候我要上的稅就變成了415.27,我還是得自己補(bǔ)貼稅錢,我開票的金額要開多少,才能是20406.99呢
您好,這就是矛盾的,您稅后20000,稅前大于20460.99