同學(xué),你好,應(yīng)該是按8000-5000這樣來算的。
老師我們7,8,9三個月現(xiàn)在開了287180元的普票,這樣是不是就不用上稅了,如果這個月我再開一份8萬元的,這個季度上多少錢的稅。公司是小規(guī)模。
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬的免繳增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個季度開了31萬多,那在增值稅申報里,可以只填30萬的銷售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個季度的沖紅不了???
你好老師,想問一下,我們是小規(guī)模的公司。上個季度開票超過了30多萬,交了稅金4000多,但是在這個月發(fā)現(xiàn)開票金額有誤,比如說本來8000多的票,才開了5000多。那我是不是在這個月應(yīng)該開一張負數(shù)的5000多,再開一張8000多的正數(shù)發(fā)票就可以了,那這個季度稅是怎么算的呢?是算我這個季度才開票金錢是8000-5000嗎?
老師,小規(guī)模建筑,第三季度開了140萬普票,然后已經(jīng)申報完,發(fā)現(xiàn)金額多了,所以在第四季度開具了負數(shù)發(fā)票,但是四季度開票沒有超過30萬,四季度報稅就是0,那這個負數(shù)發(fā)票和增值稅也退不回來了對嗎
小規(guī)模,4月開了兩張專票,其中有一張9萬是要作廢的,但是當時在稅盤沒有點作廢,所以在7月的時候,本來作廢的那張專票就得交稅,7月也開了這張發(fā)票的紅字發(fā)票,但是這個季度開的正數(shù)發(fā)票比紅字發(fā)票金額小,退稅也比較難,那我可不可以再開回一張9萬正數(shù)發(fā)票,等到開正數(shù)金額比這張9萬發(fā)票金額大的時候,我再開9萬紅字發(fā)票抵減。
甲公司一般納稅人,本月有收入現(xiàn)勾選抵扣,那么需要把賬上增值稅進項明細賬打印發(fā)來勾選,對嗎?還是電子稅務(wù)平拉出進項票明細??
老師您好,請問出差乘坐地鐵,取得電子發(fā)票,發(fā)票上的稅額是否可以抵扣
差額征稅扣除部分開具免稅的發(fā)票可以嗎
增值稅專票,和普通發(fā)票,紅沖后可以拿回藍字原件嗎再重新開具發(fā)票
老師 小規(guī)模納稅人的銷項稅放 已交稅費的哪個科目 是已交稅金嗎
12月份收了一筆現(xiàn)金款,做的借庫存現(xiàn)金500,貸原材料次氯酸鈉500,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我這邊原材料對不上,就要調(diào)整,就借原材料次氯酸鈉,貸營業(yè)外收入500,這個說做錯了,正確應(yīng)該怎么做
老師,工資每個月都計提,但是發(fā)工資是一次性發(fā)了幾個月的可以嗎
建筑類小規(guī)模獨立核算分公司,承包工頭先墊付,次月領(lǐng)現(xiàn)金支票去發(fā)工人工資,怎么記賬?
請問公司收到的投資收益需要納稅調(diào)增嗎?
老師。請問我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2023年還有些廠家發(fā)票沒開過來,現(xiàn)在讓他們補開可以嗎
應(yīng)該而已啊!有沒有確定一點的答案
?同學(xué),你好,這個就是
這是按3000來算了,對吧!那我的做法正確嗎?
同學(xué),你好,對的,你的方法沒有問題。
嗯,謝謝老師…
同學(xué),你好,不客氣的。