你好,同學(xué) 你這里什么原因沒有做賬
6月份剛注冊的公司,稅務(wù)申請的是小規(guī)模納稅人,7月份稅務(wù)開始,可是7月,8月,9月都沒有收入,但是這幾個月都有費(fèi)用產(chǎn)生,所以想咨詢一下老師,這樣的情況9月份要申報企業(yè)所得稅,增值稅怎么辦?要怎么申報,還有就是這個費(fèi)用怎么走賬呢?還請老師幫忙處理一下呢,謝謝了,老師
我公司為一般納稅人,以維修為主要營業(yè)收入,情況是這樣的,我單位維修完后,有的已經(jīng)開發(fā)票,有的沒有,我是做內(nèi)帳的,領(lǐng)導(dǎo)要求將沒開票的也掛在帳上,所以將主營業(yè)務(wù)收入分為已開和未來兩類,例如,6月已經(jīng)將已開和未開掛上賬,為了避免虛增收入,6月未開票的在7月開出,我在做7月的報表時將6月的未開的做了紅字沖減,這樣就影響了7月的主營收入?,我用的是金蝶軟件,那本年的主營業(yè)務(wù)收入會不會有影響?
老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷售合同,7月份才出貨開發(fā)票。因?yàn)橹奥犝f沒有確認(rèn)營業(yè)收入就沒有營業(yè)成本,所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業(yè)成本里,導(dǎo)致第三季度的企業(yè)所得稅申報營業(yè)成本低,請問這種情況要怎么處理?是要聯(lián)系稅務(wù)更改第二季度企業(yè)所得稅申報表嗎?謝謝!
請教一下,帳面上,之前的月份已經(jīng)交稅和結(jié)賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)1到6月份有一個科目用錯了,本應(yīng)是,應(yīng)付賬款寫成了應(yīng)收賬款,借貸方?jīng)]有用錯,這樣情況要怎么樣處理
請教一下老師,這個季度的企業(yè)所得稅已經(jīng)申報成功,但是外帳沒有將7月9月這兩個月有開票的收入和銷售的做賬務(wù)處理,這樣的情況要怎么樣處理
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
因?yàn)檫@個外帳的公司直接的給做了帳,沒有問企業(yè)的負(fù)責(zé)人,開始是不讓他家做的,最后我這邊做補(bǔ)做7.8.9月份的帳,準(zhǔn)備報企業(yè)所得的時候才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)申報成功了,前面的收入成本全都是0
對放就這樣申報了
實(shí)際上是有開發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的
你這里利潤表,你這里是按會計(jì)口徑的處理,有差異正常的
那帳目處理下個月補(bǔ)錄可以吧,這個先按照他這個申報
可以的,不影響的哈