你好,可以的,可以這么做。
老師麻煩問下企業(yè)所得稅季度申報,比如沒有收入成本只有費用可不可以直接再利潤總額項上填數(shù)比如-2000
請問老師,企業(yè)所得稅申報,沒有收入,沒有成本,只有費用,我在利潤總額那兒直接填負數(shù),其他欄都是0嗎
這個季度沒有收入相應(yīng)也沒有成本,只有期間費用,那么申報企業(yè)所得稅時是不是直接在總利潤中填寫負數(shù)就可以嗎?收入和成本那里填寫零
老師,您好,填報一季度企業(yè)所得稅,一季度只發(fā)生了營業(yè)外收入和管理費用,請問企業(yè)所得稅季報申報數(shù)據(jù)填的是上年最后四季度的么?營業(yè)收入,成本和利潤總額都填0可以不?資產(chǎn)總額該怎么填
請問老師,企業(yè)所得說季度申報,營業(yè)成本不含糊財務(wù)費用等費用吧,我司沒有收入沒有成本,只有財務(wù)費用,那是不是直接填寫利潤總額就行,其他收入成本填0啊
我剛?cè)肼氁患移髽I(yè)要像銀行融資需要提供近三年財報,之前會計像銀行提供的是虛假的財務(wù)報表,我現(xiàn)在提供真實的銀行說和之前提供的不符,我現(xiàn)在有22年23年的虛假財務(wù)報表,如何在這個基礎(chǔ)上提供一個虛假的24年的財務(wù)報表呢?
你好!我想問一下,有人向我公司借款,還不上,我該怎么辦
業(yè)務(wù)背景: 2023年的應(yīng)收款,10萬美金,其中由于質(zhì)量問題要扣除1萬美金,但是客戶一直拖欠,最后走了中信保,保險公司賠付了,5萬美金。 問題1,中信保賠付的錢需要賬務(wù)處理和是否需要涉外收申報? 問題2,后期追回的貨款,給銀行應(yīng)該提供的之前客戶欠款對應(yīng)的報關(guān)資料,還是沖減中信保賠付的金額? 問題3,由于客戶欠款中需要扣除1萬美金,如果正常核銷應(yīng)收款,這部分未收可能是不能退稅的,所以想根據(jù)中信保保的賠付證明現(xiàn)在補做視同收匯,這樣全部的應(yīng)收就可以正常退稅了,如果做視同收匯就會出現(xiàn)中信保介入后追回的錢要先沖減他們的賠付款,那收匯材料怎么提供?
旅行社代訂住宿費里面應(yīng)該包含住宿費,是專票,放到差旅住宿費還是走服務(wù)費,
老師,中級財管的500題里的第三章中舉一反三的綜合題的第二問里第一小問的答案是不是錯了?
做內(nèi)帳,工資薪金需要計提嗎
你好,老師,國家規(guī)定哪條政策上面有不可以抵扣的增值稅專用發(fā)票呢?
請問我們銷售貨物給對方開13%的專票,對方給我們提供服務(wù)開6%的服務(wù)專票,金額沖抵,我們該如何報價?
公司房租無票,怎樣才能稅前扣除
老師,206題是問資本化利息支出?怎么是費用化呢?
但是申報的時候會提醒說收入成本為0請確認是否填寫正確
你好,忽略這個提示就可以了。
那老師比如說有季度有收入但是沒有成本填季度申報表的時候可不可以把產(chǎn)生的費用直接調(diào)到成本項
比如收入10000填到營業(yè)收入項各種費用2000我直接填到營業(yè)成本項那利潤總額就是8000keyima
不可以的,不可以這么做。
那應(yīng)該怎么做呢?
你上面的做法就是正確的,為什么要修改?
如果你上邊的做法不正確的話,我就會告訴你了,怎么做利潤總額填寫負數(shù)的就可以
不是老師我說的是兩件事情一個是季度有收入有費用,一個是季度沒有收入只有費用
這個成本不包含費用。
也就是你的收入減去成本不等于利潤總額。
因為有收入我填到營業(yè)收入項但是沒有成本只有費用我不可能成本項空著直接填利潤總額吧
你怎么會沒有成本?你們單位沒有成本嗎?如果沒有成本的話,這是虛開發(fā)票。
利潤表的主營業(yè)務(wù)成本是空的嗎?
你的意思是這三項目沒有配比關(guān)系的營業(yè)成本項可以空著直接填利潤總額嗎。
是的老師
對的是的,但是你有收入就得有成本,沒有成本不合理。
不是商貿(mào)企業(yè),利息收入所以沒有成本
那你就空著主營業(yè)務(wù)成本。
費用不填直接填利潤總額嗎?
對的是的,是這么做的。
那老師我不是要更正申報,如果不更正,等下季度在修改過來可以嗎?反正是填累計數(shù)
更正,這個一般不好更正,你可以試一下,一般是不讓修改。