你好,員工制服可以做在勞保費
沒有人在這個公司領(lǐng)工資,就不用工資申報,就是工資零申報 如果是沒有收入的狀態(tài)下,可能沒有經(jīng)營,就可能不會產(chǎn)生工資的費用。老師是不用報還是隨便填一個人,工資為0就行了 還有我們需交印花稅嗎
老師,一般納稅人,有發(fā)票,員工制服可以做在職工福利費里面嗎 還有印花稅,現(xiàn)在工廠還沒有生產(chǎn),合同印花稅麻煩老師解說 一下
您好,老師,股東代墊的職工費利費,還沒有支付報銷款給回股東,但是在賬上做了掛賬其他應(yīng)付款,現(xiàn)在填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里面的職工福利費支出的賬載金額就是應(yīng)付職工薪酬-福利費的貸方發(fā)生額合計,老師,您今早跟我說實際發(fā)生額和稅收金額不用填,但是明細表那的稅收金額會自動調(diào)增為賬載的那個金額哦,這種員工代墊的福利費,還沒有支付給員工,而是計提,也是稅前不讓抵扣的嗎?要做納稅調(diào)增嗎?
老師,我我公司是一般納稅人,在2月份開票時,開有130%的稅率、開有6%的服務(wù)費,還開有9%的建筑服務(wù),老師,現(xiàn)在季度報印花稅時,9%的印花稅怎么報呀,電子稅務(wù)局以前核定的是13%的購銷合同和6%的技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在這9%的建筑服務(wù)怎么報印花稅?能合并到13%的一起報嗎?
老師,一般納稅人,才做稅務(wù)登記兩三個月,還沒有達到正式投產(chǎn),還在前期的準備中,過程中發(fā)生的購買廚房餐廚用具我做了開辦費對不對。這個應(yīng)該是職工福利費,但是一些東西是沒有吃沒有消耗最終還是留在廠里的,老師我這樣處理對不對可不可以,
老師,我這個月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫存呢?
我上個2個月發(fā)工資都是一萬元,扣稅150元。我這個月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進項發(fā)票不抵扣可以做庫存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬,是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅???比如4月及6月不含稅開具專票29萬,5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進項49863,銷項46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進項免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個點,能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計算的時候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計算出來的,結(jié)果計算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
老師,這道題中我再計算每股股利的時候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價也算進去了,導(dǎo)致結(jié)果錯誤,我想問的是計算每股股利得時候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報的財務(wù)報表一致。但是申報完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
這個印花稅是只要簽合同,就交,比如我們購買設(shè)備合同,銷售合同
購買設(shè)備合同,銷售合同只要簽合同,就交