對(duì)的,是的,正確的,到時(shí)候你匯算清繳還是按照福利費(fèi)的扣除比例。
老師我是新手會(huì)計(jì)求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個(gè)需要開票嗎,沒有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒票沒入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時(shí)候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅,里面有一項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的,我都是報(bào)的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時(shí)候會(huì)有調(diào)整,這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對(duì),那要怎么更正) 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi),報(bào)的時(shí)候沒算,如果這個(gè)月沒發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎,2個(gè)月一起報(bào)就超過了5000這個(gè)要怎么處理
有個(gè)問題我一直沒搞清楚,我們企業(yè)貸款買了個(gè)廠房,廠房交付后我就直接把它入到在建工程的,關(guān)于裝修期間的那些費(fèi)用,除了水電、物業(yè)費(fèi)和借款利息我入到開辦費(fèi)了,其他的我都入到在建工程了,但是之前我在學(xué)堂會(huì)計(jì)問提問老師說我應(yīng)該入到長期待攤費(fèi)用,我記得學(xué)堂子木老師說過小企業(yè)能不用長期待攤就不用,我不知道我這么處理可對(duì),另外它是不是會(huì)影響房產(chǎn)稅呀?我入到在建工程了后期會(huì)增加固定資產(chǎn)原值,這樣以后是不是會(huì)多交房產(chǎn)稅?
老師,我們老板從去年12月開始另外注冊(cè)了一家公司,現(xiàn)在還在建廠房中,公司還沒申請(qǐng)到一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人的,幫忙建廠房的承包商第一次要結(jié)工程款的時(shí)候給我們公司開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在他們說要把這發(fā)票回收回去作廢掉,重新給我們開1個(gè)點(diǎn)的普票,這樣子應(yīng)該不妥吧?我們應(yīng)該要求對(duì)方開的就是專票才對(duì)吧?如果是普票的話對(duì)于以后我們公司廠房辦理房產(chǎn)證是不是有影響或者是直接辦不了?
老師是這樣的,我家農(nóng)產(chǎn)品、花生的,初加工,因?yàn)橹耙恢倍间N售是后期成立的公司,機(jī)器設(shè)備沒有發(fā)票,也開不進(jìn)來。我之前用留底推庫存,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是我發(fā)現(xiàn)成本過高,導(dǎo)致一直在虧順。所以我想換一種結(jié)轉(zhuǎn)方法,分?jǐn)偅琴~上又沒有機(jī)器,我就有點(diǎn)不知道怎么做了。在一人工費(fèi)這里,沒有對(duì)公轉(zhuǎn)賬,還有工人這我怎么做不涉及社保,都是零散工人,都是農(nóng)民。我想按幾個(gè)步驟來消耗材料。也不知道這么做可不可以。大概呢,我知道,但是又不知道怎么下手做賬。
老師,一般納稅人,才做稅務(wù)登記兩三個(gè)月,還沒有達(dá)到正式投產(chǎn),還在前期的準(zhǔn)備中,過程中發(fā)生的購買廚房餐廚用具我做了開辦費(fèi)對(duì)不對(duì)。這個(gè)應(yīng)該是職工福利費(fèi),但是一些東西是沒有吃沒有消耗最終還是留在廠里的,老師我這樣處理對(duì)不對(duì)可不可以,
老師 你好 請(qǐng)問這個(gè)稅費(fèi)怎么要交那么多的 他寫著經(jīng)營所得申報(bào)
老師您好,2023年12月份的一筆暫估入賬,2024年收到發(fā)票忘記沖紅做賬了,今年做進(jìn)去行不?發(fā)票數(shù)和暫估數(shù)相同
利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不太懂
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的期末資金余額和現(xiàn)金流量表的本期期末余額一樣還是和現(xiàn)金流量表本年的期末余額一樣?
今年發(fā)現(xiàn)一張專票,當(dāng)時(shí)搞錯(cuò)當(dāng)作普票,在去年已入賬,借:管理費(fèi)用 113 貸:銀行存款113,而且記錯(cuò)科目。正確的應(yīng)該是 借:原材料 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸:庫存現(xiàn)金113. 請(qǐng)問一下現(xiàn)在跨年應(yīng)該如何做調(diào)整分錄?謝謝!
小規(guī)模納稅人的計(jì)提增值稅的賬務(wù)處理?,F(xiàn)在我的含稅收入是200087.94元,增值稅是1981.07元。這個(gè)怎么做分錄?
利潤表中,所得稅費(fèi)用是用利潤總額乘以企業(yè)所得稅率嗎?還是營業(yè)利潤乘以所得稅稅率
第一季度有業(yè)務(wù)別的會(huì)計(jì)給做零申報(bào),從第二季度開始正常申報(bào)可以嗎
老師請(qǐng)問一下,長期待攤費(fèi)用可以一次轉(zhuǎn)管理費(fèi)用嗎,有個(gè)新公司去年才成立的,之前的會(huì)計(jì)支付的手續(xù)費(fèi)啥的費(fèi)用,都記入長期待攤—開辦費(fèi),我今年可以一次性把這筆長期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi)一次轉(zhuǎn)入管理費(fèi)嗎?金額是1.9萬多
營口市所有者權(quán)益增長額與期初所有者權(quán)益增長率是多少,怎么去解答