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老師,之前的會計記賬應(yīng)交增值稅有點(diǎn)亂,現(xiàn)在想把這個科目理順,發(fā)現(xiàn)有漏記,或者記錯科目,還有發(fā)票未收到也記賬的情況,也有可能是納稅申報表申報填表的時候少一兩分錢的情況,我現(xiàn)在可以根據(jù)以前年度的納稅申報表的來修改嗎?還是我根據(jù)賬上的數(shù)來填差額部分,

2021-10-22 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-22 10:48

是的,你根據(jù)以前年度的納稅申報表的來修改。

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快賬用戶8068 追問 2021-10-22 17:30

以前年度的申報表也有錯誤一點(diǎn)點(diǎn),這個沒有關(guān)系嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-22 17:50

這個應(yīng)該關(guān)系不大的

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是的,你根據(jù)以前年度的納稅申報表的來修改。
2021-10-22
你好 ;? ?那你就得去 核對? 申報表 和賬處理 數(shù)據(jù)以及開票情況的? ? ? ?挨著去核對才行的; 不排除 代理記賬是亂做的情況。 所以你 就得辛苦一些去核對? ? ?調(diào)整才行的?
2021-10-22
你好,不調(diào),差異你自己備注好,
2021-12-08
你好,站在方便的角度來說可以選擇第二個方案
2021-07-10
你好,第二方案好一些個人感覺
2021-07-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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