同學(xué)你好 這個你得核對明細和發(fā)票看下哪些沒開才行
早,老師 想問下,這種哪些屬于未開票收入 我覺得這個我有點懵,看之前的會計做的,看不懂 全部是公賬的收支
老師,我想問一下,就是2021年我看開票系統(tǒng)開票出去的總金額是186003.07但是之前的會計做的賬本我看的是貸主營業(yè)務(wù)收入749802.04元,這個是啥意思呢?為啥開的發(fā)票出去跟稅控盤上不一致啥意思呢?
老師,我想問一下,就是2021年我看開票系統(tǒng)開票出去的總金額是186003.07但是之前的會計做的賬本我看的是貸主營業(yè)務(wù)收入749802.04元,這個是啥意思呢?為啥開的發(fā)票出去跟稅控盤上不一致啥意思呢?沒懂
目前的情況是前面的會計有申報未開票收入,現(xiàn)在交接給我,我看了一下賬,發(fā)現(xiàn)后面有部分客戶有做重新開票沖減未開票收入,但是原會計沒有做這種未開票收入的臺賬?,F(xiàn)在又有一個19年的客戶找過來要票,我看了一下應(yīng)該是賬面沒有掛賬,估計是被做未開票處理了。但是我不知道她稅務(wù)局上到底剩余有多少未開票金額沒有被沖減,麻煩老師指導(dǎo)下這個該要怎么查詢
老師,我常鑫運輸有限公司的,內(nèi)賬會計。之前我問過我公司每月都有不開票收入,你告訴我就按正常收入做,我這個月把7月份的不開票金額6600元做一下,你幫我看下,是這樣寫分錄嗎?借應(yīng)收賬款6600,貸主營業(yè)務(wù)收入6600
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經(jīng)費忘計提了 這個月可以補記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
這個我只開了前面這兩個綠色的 其他要做未開票收入的嗎
對的 其他未開票的要做未開票收入
那我做了,這個月的企業(yè)所得稅也增加了嗎
但是那種什么建行轉(zhuǎn)公賬的,單子上面用途又寫的是借款[捂臉]
不知道怎么去弄了
你做了也得有對應(yīng)的成本費用才行