你好 購進(jìn) 借:庫存商品7.15萬,??貸:應(yīng)付賬款0.65萬,銀行存款 6.5萬 銷售 借:銀行存款7萬?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
前段時間我們收到客戶預(yù)付的貨款20萬,當(dāng)時我沒有開發(fā)票,所以借方銀行存款20萬,貸方預(yù)收賬款20萬,這個月我給該客戶開了549000發(fā)票,客戶付款了34萬,加上之前20萬,一共付了54萬,還剩9000沒有付,分錄我該怎么做
老師!我們是食品零售業(yè),我這個月一共收款7萬,開票5萬,還未開票2萬,付款6.5萬,收到進(jìn)貨票7.15萬,我該怎么做賬?
老師,我單位這個月付了5萬的貨款,對方企業(yè)開了3萬的發(fā)票,那剩下的2萬的發(fā)票我怎么做賬
老師 我們之前買的材料有些是預(yù)定 提前收發(fā)票的 我們用的是用友 例如我買了10萬的材料 其中2萬是預(yù)定的材料款 貨還沒收到 我們根據(jù)入庫明細(xì)導(dǎo)入發(fā)票 所以記賬的時候 是做了8萬的材料款 剩余2萬是弄其他科目去了 然后供應(yīng)商開的是10萬的發(fā)票 現(xiàn)在這個月 我們送貨是7萬 開了5萬的發(fā)票 我們應(yīng)付她5萬塊錢 問 這2萬怎么調(diào)過來?
老師,我公司在2022年11月銀行收到35萬貨款,未開票,未做申報,到2023年1月收到140萬貨款,未開票,在2023年7月收到31萬貨款,未開票,現(xiàn)在申報7到9月的,按這些金額全部做申報,但是沒有多少成本票,要交2萬多所得稅,怎么辦
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會計(jì)外賬我每個月需要看的報表注意事項(xiàng)有哪些?內(nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費(fèi)用會不會影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
老師,兩個公司可以共用一個ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來A物料是A公司的,但是進(jìn)貨先去到了B公司,B倉庫再調(diào)撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫存是多少了
老師好 !請問一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓,但房費(fèi)員工自己出,這合同如何規(guī)范?財務(wù)上怎么處理?
請老師詳細(xì)幫我解答一下這道題,這道題為什么租金的20萬不用交稅了,有什么優(yōu)惠政策怎么規(guī)定的呢?詳細(xì)的說明一下,可以嗎?
銷售的時候,庫存商品變主營業(yè)務(wù)收入,不用再多做一筆分錄嗎?收入呢?怎么做
你好 銷售 借:銀行存款7萬?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
收入7萬,開票5萬,2萬下月也要開票的,怎么處理?
你好 銷售 借:銀行存款7萬?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,預(yù)收賬款 2萬?
借:銀行存款7萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入48500.應(yīng)交稅費(fèi)1500.預(yù)收賬款2萬,是這樣嗎?等下月開票后呢?
你好,數(shù)據(jù)(收入,應(yīng)交稅費(fèi)的)不對,其他的是正確的。 等下月開票后 借:預(yù)收賬款 2萬??,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
好的,老師!再問你個計(jì)提的分錄,比如當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)是不是不用計(jì)提,當(dāng)月工資下月15日發(fā),是不是當(dāng)月得計(jì)提?怎么做分錄?
你好 1,當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā),最好是走計(jì)提,支付過程 2,需要計(jì)提,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資
就是多做一個計(jì)提分錄嗎?
你好,是的,是這樣的