你好 購進(jìn) 借:庫存商品7.15萬,??貸:應(yīng)付賬款0.65萬,銀行存款 6.5萬 銷售 借:銀行存款7萬?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

前段時(shí)間我們收到客戶預(yù)付的貨款20萬,當(dāng)時(shí)我沒有開發(fā)票,所以借方銀行存款20萬,貸方預(yù)收賬款20萬,這個(gè)月我給該客戶開了549000發(fā)票,客戶付款了34萬,加上之前20萬,一共付了54萬,還剩9000沒有付,分錄我該怎么做
老師!我們是食品零售業(yè),我這個(gè)月一共收款7萬,開票5萬,還未開票2萬,付款6.5萬,收到進(jìn)貨票7.15萬,我該怎么做賬?
老師,我單位這個(gè)月付了5萬的貨款,對方企業(yè)開了3萬的發(fā)票,那剩下的2萬的發(fā)票我怎么做賬
老師 我們之前買的材料有些是預(yù)定 提前收發(fā)票的 我們用的是用友 例如我買了10萬的材料 其中2萬是預(yù)定的材料款 貨還沒收到 我們根據(jù)入庫明細(xì)導(dǎo)入發(fā)票 所以記賬的時(shí)候 是做了8萬的材料款 剩余2萬是弄其他科目去了 然后供應(yīng)商開的是10萬的發(fā)票 現(xiàn)在這個(gè)月 我們送貨是7萬 開了5萬的發(fā)票 我們應(yīng)付她5萬塊錢 問 這2萬怎么調(diào)過來?
老師,我公司在2022年11月銀行收到35萬貨款,未開票,未做申報(bào),到2023年1月收到140萬貨款,未開票,在2023年7月收到31萬貨款,未開票,現(xiàn)在申報(bào)7到9月的,按這些金額全部做申報(bào),但是沒有多少成本票,要交2萬多所得稅,怎么辦
你好,當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項(xiàng)目還怎么具體填?如果填錯(cuò)了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎?
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動填入? 電腦這邊是帶不出來的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請教一下,假設(shè)陽光公司是預(yù)付賬款的公司,一級科目是預(yù)付賬款,二級科目是單位,陽光公司應(yīng)該是三級科目,還是直接讓陽光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營車,線路車,就是怎么核算每個(gè)月掙了多少錢?
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡單說,就是工資算的是 “訂單做完時(shí)的人工”,入庫算的是 “哪個(gè)月進(jìn)倉庫的數(shù)量”,兩者時(shí)間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺工資:做了多少件 × 每件工價(jià)(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個(gè)訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個(gè)訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準(zhǔn)備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢


銷售的時(shí)候,庫存商品變主營業(yè)務(wù)收入,不用再多做一筆分錄嗎?收入呢?怎么做
你好 銷售 借:銀行存款7萬?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
收入7萬,開票5萬,2萬下月也要開票的,怎么處理?
你好 銷售 借:銀行存款7萬?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,預(yù)收賬款 2萬?
借:銀行存款7萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入48500.應(yīng)交稅費(fèi)1500.預(yù)收賬款2萬,是這樣嗎?等下月開票后呢?
你好,數(shù)據(jù)(收入,應(yīng)交稅費(fèi)的)不對,其他的是正確的。 等下月開票后 借:預(yù)收賬款 2萬??,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
好的,老師!再問你個(gè)計(jì)提的分錄,比如當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)是不是不用計(jì)提,當(dāng)月工資下月15日發(fā),是不是當(dāng)月得計(jì)提?怎么做分錄?
你好 1,當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā),最好是走計(jì)提,支付過程 2,需要計(jì)提,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資
就是多做一個(gè)計(jì)提分錄嗎?
你好,是的,是這樣的