久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師!我們是食品零售業(yè),我這個月一共收款7萬,開票5萬,還未開票2萬,付款6.5萬,收到進(jìn)貨票7.15萬,我該怎么做賬?

2021-10-21 19:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-21 19:05

你好 購進(jìn) 借:庫存商品7.15萬,??貸:應(yīng)付賬款0.65萬,銀行存款 6.5萬 銷售 借:銀行存款7萬?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

頭像
快賬用戶8989 追問 2021-10-21 19:08

銷售的時候,庫存商品變主營業(yè)務(wù)收入,不用再多做一筆分錄嗎?收入呢?怎么做

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-21 19:09

你好 銷售 借:銀行存款7萬?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品

頭像
快賬用戶8989 追問 2021-10-21 19:10

收入7萬,開票5萬,2萬下月也要開票的,怎么處理?

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-21 19:12

你好 銷售 借:銀行存款7萬?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,預(yù)收賬款 2萬?

頭像
快賬用戶8989 追問 2021-10-21 19:14

借:銀行存款7萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入48500.應(yīng)交稅費(fèi)1500.預(yù)收賬款2萬,是這樣嗎?等下月開票后呢?

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-21 19:16

你好,數(shù)據(jù)(收入,應(yīng)交稅費(fèi)的)不對,其他的是正確的。 等下月開票后 借:預(yù)收賬款 2萬??,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

頭像
快賬用戶8989 追問 2021-10-21 19:19

好的,老師!再問你個計(jì)提的分錄,比如當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)是不是不用計(jì)提,當(dāng)月工資下月15日發(fā),是不是當(dāng)月得計(jì)提?怎么做分錄?

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-21 19:21

你好 1,當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā),最好是走計(jì)提,支付過程 2,需要計(jì)提,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資

頭像
快賬用戶8989 追問 2021-10-21 22:49

就是多做一個計(jì)提分錄嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-22 07:56

你好,是的,是這樣的

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好 購進(jìn) 借:庫存商品7.15萬,??貸:應(yīng)付賬款0.65萬,銀行存款 6.5萬 銷售 借:銀行存款7萬?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2021-10-21
同學(xué)你好,5月 借應(yīng)付賬款5萬 貸銀行存款5萬 6月借應(yīng)付賬款5萬 貸銀行存款5萬 借原材料/庫存商品 67166.67 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 暫估未到票 借借原材料/庫存商品 貸應(yīng)付賬款 7月 把6月暫估的沖了 根據(jù)發(fā)票借借原材料/庫存商品 3283.33 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款
2024-07-04
您好 借:固定資產(chǎn) 不含稅金額 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 支付首付款 借:應(yīng)付賬款 15 貸:銀行存款 15 借:應(yīng)付賬款 10 貸:銀行存款 10 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 25 借:應(yīng)付賬款 5 貸:銀行存款 5
2021-07-15
您好,那你現(xiàn)在,可以先暫估一部分,暫估一部分費(fèi)用的
2023-10-18
一、收到款項(xiàng)時,分錄是: 借:銀行存款200000 貸: 預(yù)收賬款200000 二、開具發(fā)票,確認(rèn)收入,分錄是: 借: 預(yù)收賬款549000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 549000/(1%2B適用稅率) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 549000/(1%2B適用稅率)*適用稅率 三、收34萬元時,分錄是: 借:銀行存款340000 貸:預(yù)收賬款340000 對于未收款9000元,形成預(yù)收賬款的借方余額9000元,到時后期收款平賬。
2021-08-20
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計(jì)解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計(jì)問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計(jì)問小程序
會計(jì)問小程序
×