你這么記吧,發(fā)票開來了,直接記入費(fèi)用,然后之前提前付的沖銷預(yù)付賬款,沒付的記入應(yīng)付賬款
@東老師,是的呀,問題這個79000付了,還不一定能付夠還最后欠往來單位9050呢?懂了嗎,我拿到這個發(fā)票不知道咋寫分錄
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購商品的時候每次都先付款,這時候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對方欠我們發(fā)票。
老師這道題帳務(wù)處理有個疑問,在租賃開始日未來租金不確定,是0,但是到了第一年末時可變性消除能確定了,為啥還要做第一步分錄,在第一年末往后都是20000了呀,這不是固定下來了嗎,咋還要做第一步分錄?
老師 我們是大型酒店,我們用的是做賬用金蝶16版本軟件,然后庫存系統(tǒng)用的速達(dá)3000,用這2套系統(tǒng)配合,現(xiàn)在我們的流程是采購拿到購銷合同,然后寫支出單,出納付款,出納付款后,把單子給我這,我做賬,這個時候已經(jīng)付款,但是沒有發(fā)票,我暫估入庫,因?yàn)閷Ψ绞墙o開專票,那我需要咋暫估做分錄呢,是含稅還是自己算出稅額不含稅做暫估呢?老師您能幫忙寫下借方方分錄嗎? 然后回頭發(fā)票拿到之后應(yīng)該咋寫分錄您也幫忙寫下借貸方分錄好嗎?謝謝您
老師,我是做內(nèi)賬的,就是我們的老板和我不在一起辦公,然后我們是個體工商戶,就是我只做賬不對外,然后我們往來款只用兩個科目,一個是應(yīng)收,一個是應(yīng)付,不用預(yù)收和預(yù)付這兩個科目,由于疫情原因之前的賬都斷了,我是新進(jìn)來的會計,然后我們買的金蝶,那么我現(xiàn)在在做賬的時候,比如說老板發(fā)了幾張進(jìn)貨單到群里,我怎么知道這個進(jìn)貨單有沒有付款?我也不可能每一筆都問他吧,他肯定會煩的,然后還有他每天支付的也發(fā)群里,比如給廠家支付的,那我怎么知道這個貨有沒有到我們的倉庫,就是在我不知道的情況下,我怎么做科目,怎么沖往來
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
我還按照它之前的記吧,記在管理費(fèi)用里面去,沖他之前的應(yīng)付賬款可以嗎?那八月九月的分錄應(yīng)該怎么記賬呢
你說的八月九月是指什么呢?
我們八月付了房租27000這個怎么記賬,九月付了52000他開來了6.1-11.30號的發(fā)票,八九月的分錄分別怎么寫呢
你要不然就這么記都進(jìn)入到應(yīng)付賬款里面。
然后發(fā)票來了再沖銷應(yīng)付賬款。
那怎么寫分錄呢
借預(yù)付賬款貸、銀行存款。
發(fā)票來了,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
第一,別說錯了,借應(yīng)付賬款。
這個嗎?應(yīng)交稅費(fèi)怎么寫
你開來的如果是專票的話,就是借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款。
你幫我把分錄寫出來吧,八月份和九月份的,我不會寫,他之前一直都只用了一個往來科目,應(yīng)付賬款,沒有別的了
你付款的時候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 后期發(fā)票來了,借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
是這樣寫嗎
你好,沒問題,就是這樣寫的。
那管理費(fèi)用不用分?jǐn)偭藛??不?yīng)該是四個月的管理費(fèi)用嗎?
我感覺哪里不對勁呢
我沒分?jǐn)倢?,我就是怕您看不太清楚?
那我這分錄寫的也有問題呀
你幫我寫出來把
你付款的時候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 后期發(fā)票來了,借待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 攤銷的時候 借管理費(fèi)用 。貸待攤費(fèi)用
把數(shù)學(xué)帶出來不然我看不懂
就是按照你那樣做,只是把管理費(fèi)用換成了待攤費(fèi)用。