你這么記吧,發(fā)票開來了,直接記入費用,然后之前提前付的沖銷預(yù)付賬款,沒付的記入應(yīng)付賬款

@東老師,是的呀,問題這個79000付了,還不一定能付夠還最后欠往來單位9050呢?懂了嗎,我拿到這個發(fā)票不知道咋寫分錄
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購商品的時候每次都先付款,這時候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對方欠我們發(fā)票。
老師這道題帳務(wù)處理有個疑問,在租賃開始日未來租金不確定,是0,但是到了第一年末時可變性消除能確定了,為啥還要做第一步分錄,在第一年末往后都是20000了呀,這不是固定下來了嗎,咋還要做第一步分錄?
老師 我們是大型酒店,我們用的是做賬用金蝶16版本軟件,然后庫存系統(tǒng)用的速達(dá)3000,用這2套系統(tǒng)配合,現(xiàn)在我們的流程是采購拿到購銷合同,然后寫支出單,出納付款,出納付款后,把單子給我這,我做賬,這個時候已經(jīng)付款,但是沒有發(fā)票,我暫估入庫,因為對方是給開專票,那我需要咋暫估做分錄呢,是含稅還是自己算出稅額不含稅做暫估呢?老師您能幫忙寫下借方方分錄嗎? 然后回頭發(fā)票拿到之后應(yīng)該咋寫分錄您也幫忙寫下借貸方分錄好嗎?謝謝您
老師,我是做內(nèi)賬的,就是我們的老板和我不在一起辦公,然后我們是個體工商戶,就是我只做賬不對外,然后我們往來款只用兩個科目,一個是應(yīng)收,一個是應(yīng)付,不用預(yù)收和預(yù)付這兩個科目,由于疫情原因之前的賬都斷了,我是新進(jìn)來的會計,然后我們買的金蝶,那么我現(xiàn)在在做賬的時候,比如說老板發(fā)了幾張進(jìn)貨單到群里,我怎么知道這個進(jìn)貨單有沒有付款?我也不可能每一筆都問他吧,他肯定會煩的,然后還有他每天支付的也發(fā)群里,比如給廠家支付的,那我怎么知道這個貨有沒有到我們的倉庫,就是在我不知道的情況下,我怎么做科目,怎么沖往來
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我還按照它之前的記吧,記在管理費用里面去,沖他之前的應(yīng)付賬款可以嗎?那八月九月的分錄應(yīng)該怎么記賬呢
你說的八月九月是指什么呢?
我們八月付了房租27000這個怎么記賬,九月付了52000他開來了6.1-11.30號的發(fā)票,八九月的分錄分別怎么寫呢
你要不然就這么記都進(jìn)入到應(yīng)付賬款里面。
然后發(fā)票來了再沖銷應(yīng)付賬款。
那怎么寫分錄呢
借預(yù)付賬款貸、銀行存款。
發(fā)票來了,借管理費用貸應(yīng)付賬款。
第一,別說錯了,借應(yīng)付賬款。
這個嗎?應(yīng)交稅費怎么寫
你開來的如果是專票的話,就是借管理費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款。
你幫我把分錄寫出來吧,八月份和九月份的,我不會寫,他之前一直都只用了一個往來科目,應(yīng)付賬款,沒有別的了
你付款的時候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 后期發(fā)票來了,借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款
是這樣寫嗎
你好,沒問題,就是這樣寫的。
那管理費用不用分?jǐn)偭藛??不?yīng)該是四個月的管理費用嗎?
我感覺哪里不對勁呢
我沒分?jǐn)倢?,我就是怕您看不太清楚?
那我這分錄寫的也有問題呀
你幫我寫出來把
你付款的時候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 后期發(fā)票來了,借待攤費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款 攤銷的時候 借管理費用 。貸待攤費用
把數(shù)學(xué)帶出來不然我看不懂
就是按照你那樣做,只是把管理費用換成了待攤費用。