您好,應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù),需要調(diào)整至預(yù)收賬款里

老師 請問資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收和其他應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),導(dǎo)致資產(chǎn)為負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整
為什么科目余額表應(yīng)收賬款是平的,資產(chǎn)負(fù)債表卻出現(xiàn)應(yīng)收賬款正數(shù),導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,要怎么調(diào)平
老師好 資產(chǎn)總計(jì)是負(fù)數(shù),是應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)導(dǎo)致的,應(yīng)該怎么調(diào)平呢
你好,因公司應(yīng)收款,應(yīng)付款過多,沒有票,而導(dǎo)致期末余額是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表總計(jì)也是負(fù)數(shù),怎么辦?
老師,外賬交過來的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù),導(dǎo)致資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債及后有者權(quán)益也是負(fù)數(shù),請問這種該如何調(diào)整
你好,老師,想問問關(guān)于固定資產(chǎn)清理的會計(jì)分錄應(yīng)如何處理合適,之前5月份已賣了的水電站,賣了的電站款項(xiàng)是沒打進(jìn)公賬戶的,直接打進(jìn)老板的私人賬戶,關(guān)于這些賬目應(yīng)如何處理呢?7月份的時(shí)候開了增值稅發(fā)票,也扣了稅費(fèi),后來8月的時(shí)候稅局說稅率不對需沖紅了重新開票,就到9月時(shí)重新了申報(bào),這時(shí)候的會計(jì)分錄應(yīng)該怎樣處理才好?
老師你好,所得稅申報(bào)時(shí)已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包含管理費(fèi)用里面的福利費(fèi)嗎
請問一般納稅人,去年進(jìn)來一批貨放到倉庫忘記了,現(xiàn)在已經(jīng)過期不能使用,可是進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣,怎么辦
請問單位繳納社保,分錄怎么寫
請問單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報(bào)嗎?問一下老師
老師,請問25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金,把23.24年的報(bào)表進(jìn)行了更正,所得稅補(bǔ)繳了稅金,我財(cái)報(bào)上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個(gè)正常嗎?
請問公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒有問題,要不要交稅
老師,我是造價(jià)咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費(fèi),有筆三萬服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對吧
去年一個(gè)銀行賬戶的結(jié)息沒有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財(cái)費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?


具體分錄怎么寫呢
全部貸方 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))
好的謝謝老師
您客氣,祝工作順利