你好,去年的分錄是怎么做的?匯算清繳的數(shù)調(diào)增嗎?
去年贊估的成本,今年怎么做沖紅的分錄
老師 去年贊估的成本。今年怎么做沖紅的分錄
紅沖去年暫估的成本分錄怎么寫
20年暫估庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本,發(fā)票至今未回,今年沖紅怎么做分錄,
你好 去年做的暫估成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,今年紅沖分錄應(yīng)該怎么做?
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
借 成本。貸應(yīng)付 贊估 匯算沒有調(diào)增
借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),現(xiàn)在發(fā)票到嗎?
今年發(fā)票到了
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
那贊估的費(fèi)用怎么做沖紅呢。您這個(gè)分錄正好平了
你好,發(fā)票也是到了,不是嗎?也是這個(gè)啊。
已經(jīng)拿到發(fā)票了
之前如果是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
前提是暫估和收到的發(fā)票是一樣。
然后在做正確的分錄是嗎
你好,借應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整,這個(gè)是紅沖的,下面那個(gè)是做發(fā)票的,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
那還結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎
不需要結(jié)轉(zhuǎn),沒有余額,不用。
沖的時(shí)候借 以前年度。那管理費(fèi)用還有贊估的數(shù)
你好是的還有數(shù)據(jù)因?yàn)檫@是去年的,修改不了。
那就相當(dāng)于沒沖
那你解釋一下,借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,這個(gè)是什么意思?
您意思管理費(fèi)用就別管了
對的是的,是這么理解的,你做賬還有查賬的時(shí)候,應(yīng)該前后看,不能光看前面,你前面確實(shí)是暫估 但是后面的時(shí)候你又紅沖了。