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去年贊估的成本,今年怎么做沖紅的分錄

2021-10-20 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-20 17:43

你好,去年的分錄是怎么做的?匯算清繳的數(shù)調(diào)增嗎?

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快賬用戶5826 追問 2021-10-20 17:44

借 成本。貸應(yīng)付 贊估 匯算沒有調(diào)增

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齊紅老師 解答 2021-10-20 17:45

借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),現(xiàn)在發(fā)票到嗎?

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快賬用戶5826 追問 2021-10-20 17:47

今年發(fā)票到了

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齊紅老師 解答 2021-10-20 17:48

借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶5826 追問 2021-10-20 17:51

那贊估的費(fèi)用怎么做沖紅呢。您這個(gè)分錄正好平了

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齊紅老師 解答 2021-10-20 17:51

你好,發(fā)票也是到了,不是嗎?也是這個(gè)啊。

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快賬用戶5826 追問 2021-10-20 17:51

已經(jīng)拿到發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2021-10-20 17:52

之前如果是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。

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齊紅老師 解答 2021-10-20 17:53

前提是暫估和收到的發(fā)票是一樣。

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快賬用戶5826 追問 2021-10-20 18:00

然后在做正確的分錄是嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-20 18:02

你好,借應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整,這個(gè)是紅沖的,下面那個(gè)是做發(fā)票的,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶5826 追問 2021-10-20 18:03

那還結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-20 18:04

不需要結(jié)轉(zhuǎn),沒有余額,不用。

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快賬用戶5826 追問 2021-10-20 18:05

沖的時(shí)候借 以前年度。那管理費(fèi)用還有贊估的數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-10-20 18:06

你好是的還有數(shù)據(jù)因?yàn)檫@是去年的,修改不了。

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快賬用戶5826 追問 2021-10-20 18:08

那就相當(dāng)于沒沖

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齊紅老師 解答 2021-10-20 18:09

那你解釋一下,借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,這個(gè)是什么意思?

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快賬用戶5826 追問 2021-10-20 18:10

您意思管理費(fèi)用就別管了

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齊紅老師 解答 2021-10-20 18:15

對的是的,是這么理解的,你做賬還有查賬的時(shí)候,應(yīng)該前后看,不能光看前面,你前面確實(shí)是暫估 但是后面的時(shí)候你又紅沖了。

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你好,去年的分錄是怎么做的?匯算清繳的數(shù)調(diào)增嗎?
2021-10-20
你好 去年暫估入庫 借:庫存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 今年根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料
2021-10-20
借應(yīng)付賬款,貸利潤分配未分配利潤, 這個(gè)是紅沖的, 然后再做發(fā)票的,結(jié)利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付賬款。
2023-12-27
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,這個(gè)就是紅沖的。
2023-05-29
同學(xué),你好 紅沖分錄就是做之前分錄的負(fù)數(shù)分錄。 之前的成本也是沖掉的
2025-03-31
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