你好,可以的,可以這么做的。
老師,你好 是這樣的。增值稅申報錯誤,并且已經(jīng)扣款了。我又重新更正了申報表。這個應(yīng)該怎么做.現(xiàn)在,已經(jīng)收到退回的增值稅,應(yīng)該怎么做賬.我們是小規(guī)模的。做的是季報。一到三月份的季報四月份申報錯誤,扣款成功后,稅管員打電話過來。說報表錯誤。所以在四月份更正了申報。然后在七月份的時候才退回增值稅和附加稅的錢。我這申報的時候和收到退回的稅費應(yīng)該怎么做賬?會計科目應(yīng)該怎么做?我們是小規(guī)模的。謝謝
老師你好, 我們是小規(guī)模,然后6月份有筆賬做錯了,就返結(jié)賬修改了,現(xiàn)在我們資產(chǎn)負(fù)債表要重新更正申報,可以嗎
老師我想問一下 我們21年上交了一筆利潤 交給總公司20萬 然后現(xiàn)在我1月的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對了怎么辦第一張是21年12月的報表,第二張是我們上交利潤做的賬 第三張是1月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表 我們是小規(guī)模納稅人 請問賬對嗎 然后我的報表對嗎
老師 我想請問下 我們做股權(quán)變更 交給代賬做的 現(xiàn)在她要我更正申報6月的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表 這樣可以嗎 不會對我后面做7月的賬有影響嗎 金蝶上的數(shù)據(jù)和申報的不一樣了啊?
老師,一個小規(guī)模企業(yè),之前也沒什么業(yè)務(wù),23年6月到24年10月未使用,交過代理記賬報稅,現(xiàn)在重新用,我們可以重新從零建賬嗎?那資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)據(jù)都是0,有影響嗎?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
那我報的那個,企業(yè)所得稅的,不是要填那個資產(chǎn)總額嗎,對不上有沒有關(guān)系
你好,那建議你還是別修改了,你直接在這個月調(diào)整多好。
是的,明白了,謝謝
不用客氣,工作愉快。