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老師你好, 我們是小規(guī)模,然后6月份有筆賬做錯了,就返結(jié)賬修改了,現(xiàn)在我們資產(chǎn)負(fù)債表要重新更正申報,可以嗎

2021-10-20 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-20 16:21

你好,可以的,可以這么做的。

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快賬用戶7815 追問 2021-10-20 16:22

那我報的那個,企業(yè)所得稅的,不是要填那個資產(chǎn)總額嗎,對不上有沒有關(guān)系

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齊紅老師 解答 2021-10-20 16:24

你好,那建議你還是別修改了,你直接在這個月調(diào)整多好。

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快賬用戶7815 追問 2021-10-20 16:24

是的,明白了,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-10-20 16:27

不用客氣,工作愉快。

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你好,可以的,可以這么做的。
2021-10-20
你好? ?可以去修改。 然后你對應(yīng)的去修改之前的年報 和賬務(wù)處理就行了。? ?
2021-04-19
您好,正常的改動就是需要重新修改報表的,沒問題
2021-12-25
賬務(wù)處理 反結(jié)賬到 12 月份,補記正確的收入和成本分錄,同時對相關(guān)錯賬進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整完成后,重新生成 12 月份的財務(wù)報表,確保報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確反映實際業(yè)務(wù)情況。比如,補記收入時: 借:銀行存款等(根據(jù)實際收款情況) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 補記成本時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品等(根據(jù)成本對應(yīng)科目) 稅務(wù)申報 依據(jù)重新生成的財務(wù)報表,更正 12 月份的企業(yè)所得稅申報表。在電子稅務(wù)局或前往辦稅服務(wù)廳,按規(guī)定流程提交更正后的申報表及相關(guān)資料。要注意數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,避免再次出現(xiàn)申報錯誤。 其他事項 調(diào)整后和稅務(wù)部門溝通,告知已完成賬務(wù)和申報更正,確認(rèn)是否還有其他要求或補充資料。同時,做好內(nèi)部記錄和說明,以便后續(xù)查閱和審計。
2025-03-26
借:銀行存款 (藍(lán)字) 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅(紅字)
2020-08-07
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