你好,是建筑施工企業(yè)的工地用的固定資產(chǎn)??
請(qǐng)問當(dāng)月的制造費(fèi)用是不是都要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中,公司還沒有投產(chǎn),但是有生產(chǎn)設(shè)備折舊,記在制造費(fèi)用了,然后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了,生產(chǎn)成本往哪里結(jié)轉(zhuǎn)呢,還沒有產(chǎn)品入庫(kù)呢,不能結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品吧,怎么處理呢
老師,工地用的生產(chǎn)機(jī)械折舊怎么做憑證。之前我做的生產(chǎn)成本_折舊,這個(gè)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢!我都沒結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師您好,固定資產(chǎn)本月入賬 本月做的固定資產(chǎn)卡片 怎么結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月 折舊怎么生成憑證 軟件上都沒有這兩個(gè)選擇
請(qǐng)教大家,企業(yè)停工期間,機(jī)器折舊和工人基本工資正常列支,但是沒有生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品,所以生產(chǎn)成本和銷售成本都不需要結(jié)轉(zhuǎn),制造費(fèi)用下面的折舊,工資有余額,就這樣趴著,下個(gè)月有生產(chǎn)銷售后,在一并結(jié)轉(zhuǎn),我這樣理解的對(duì)嗎
我們是生產(chǎn)企業(yè),本月沒有生產(chǎn),也就是說沒有產(chǎn)量員工都放假了,那么本月的生產(chǎn)車間的機(jī)器設(shè)備還用提折舊嗎?如果提折舊該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)還是像以往一樣結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本當(dāng)中嗎?
老師,我們公司采購(gòu)貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個(gè)怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來報(bào)銷?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營(yíng)。我們是開租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
是的老師!
但是我們是混營(yíng)型的,有時(shí)候現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)混凝土銷售也用啊!如果說要分開核算又該怎么分這個(gè)折舊呢老師!
你好 計(jì)提折舊,借:制造費(fèi)用,工程施工,貸:累計(jì)折舊 生產(chǎn)混凝土部分的折舊,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是,借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用 工程施工是取得收入結(jié)轉(zhuǎn)到成本?
好的謝謝老師,1.那我之前做的借:生產(chǎn)成本,貸:累計(jì)折舊,這個(gè)我看了還沒結(jié)轉(zhuǎn)呢!該怎么改?2.工程施工取得收入的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)老師
你好 1,完工結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品核算 2,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工?
老師好!可以再問個(gè)問題嗎?我上個(gè)季度外經(jīng)證預(yù)繳稅款,只申報(bào)了但是沒有做賬上,預(yù)繳的怎么做賬老師?增值稅跟附加稅。
你好,預(yù)交稅款的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 貸:銀行存款?
你好,老師我可以做 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 貸:銀行存款 ,因?yàn)槲覜]有應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目,
你好,預(yù)交稅款的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 貸:銀行存款? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)