銀行按照5%,不含稅的銷售額申報(bào)的,是什么業(yè)務(wù)的?
這個(gè)季度就開(kāi)了一張稅務(wù)局代開(kāi)的專票,金額56000.增值稅554.46,城建稅19.4我們公司是小規(guī)模,現(xiàn)在要季報(bào)了.不會(huì)怎么在電子稅務(wù)局上申報(bào),不曉得如何填寫!還有一個(gè)問(wèn)題就是,是不是要等增值稅申報(bào)過(guò)后才能清稅控盤呀?
老師老師,請(qǐng)問(wèn)一下 小規(guī)模納稅人公司7-9月開(kāi)票有開(kāi)了一張5% 申報(bào)稅電子稅務(wù)局的沒(méi)有跳出這張的金額,但是稅盤有,那么這個(gè)要不要換算成1%申報(bào)上去,還是直接5%的不含稅金額申報(bào)?
老師我公司是小規(guī)模季報(bào),9月份開(kāi)了一張服務(wù)5%的專票,但10月份沖紅了,但是這個(gè)月申報(bào)沒(méi)有地方可填,那這個(gè)稅就沖減不了呢?怎么辦
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人 8月做稅務(wù)登記,增值稅季度申報(bào) 7-9月,10月申報(bào)。然后9月5登記一般納稅人,9月稅盤開(kāi)票出去了。小規(guī)模納稅人7-9需要加9月發(fā)票金額申報(bào)嘛?還是10月只申報(bào)9月開(kāi)票的。當(dāng)一般納稅人申報(bào)就好。這個(gè)月能開(kāi)進(jìn)項(xiàng)回來(lái)抵扣嘛
老師,我們是小規(guī)模納稅人,做墻體繪畫的,今年1月沖紅了兩張去年11月開(kāi)的票,金額10萬(wàn)。今年一季度的不含稅收入5萬(wàn),還沒(méi)有紅沖的這兩張大,請(qǐng)問(wèn)怎么入賬?一季度報(bào)稅收入報(bào)了5萬(wàn)要不要更正
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對(duì)公司未分配利潤(rùn)進(jìn)行分紅,具體分紅比例如何確定
甲公司的注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)其2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)時(shí),對(duì)以下交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理提出質(zhì)疑: (1)因國(guó)家歸A產(chǎn)品實(shí)施限價(jià)政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)為15萬(wàn)元/件,根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策,從2018年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品,當(dāng)?shù)卣块T將給予補(bǔ)助10萬(wàn)元。2018年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1120件,收到政府給予的補(bǔ)助13600萬(wàn)元。A產(chǎn)品的成本為21萬(wàn)元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國(guó)家取得的資金除作為出資外,應(yīng)計(jì)入取得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額計(jì)算繳納企業(yè)所得稅,甲公司將上述政府給予的補(bǔ)助計(jì)入2018年度應(yīng)納稅所得額。計(jì)算并繳納企業(yè)所得稅。 對(duì)于上述交易或事項(xiàng),甲公司正確分錄是什么?
制造行業(yè),退回往期原材料,憑證怎么做是借生產(chǎn)材料,貸原材料嗎,如果是那么生產(chǎn)成本又結(jié)轉(zhuǎn)什么科目?
老師,這個(gè)存貨增加占用資金的應(yīng)計(jì)利息為什么是*60不是*100呢,單價(jià)是100不是嗎