銀行按照5%,不含稅的銷售額申報(bào)的,是什么業(yè)務(wù)的?
這個(gè)季度就開了一張稅務(wù)局代開的專票,金額56000.增值稅554.46,城建稅19.4我們公司是小規(guī)模,現(xiàn)在要季報(bào)了.不會(huì)怎么在電子稅務(wù)局上申報(bào),不曉得如何填寫!還有一個(gè)問題就是,是不是要等增值稅申報(bào)過后才能清稅控盤呀?
老師老師,請問一下 小規(guī)模納稅人公司7-9月開票有開了一張5% 申報(bào)稅電子稅務(wù)局的沒有跳出這張的金額,但是稅盤有,那么這個(gè)要不要換算成1%申報(bào)上去,還是直接5%的不含稅金額申報(bào)?
老師我公司是小規(guī)模季報(bào),9月份開了一張服務(wù)5%的專票,但10月份沖紅了,但是這個(gè)月申報(bào)沒有地方可填,那這個(gè)稅就沖減不了呢?怎么辦
老師,請問一下小規(guī)模納稅人 8月做稅務(wù)登記,增值稅季度申報(bào) 7-9月,10月申報(bào)。然后9月5登記一般納稅人,9月稅盤開票出去了。小規(guī)模納稅人7-9需要加9月發(fā)票金額申報(bào)嘛?還是10月只申報(bào)9月開票的。當(dāng)一般納稅人申報(bào)就好。這個(gè)月能開進(jìn)項(xiàng)回來抵扣嘛
老師,我們是小規(guī)模納稅人,做墻體繪畫的,今年1月沖紅了兩張去年11月開的票,金額10萬。今年一季度的不含稅收入5萬,還沒有紅沖的這兩張大,請問怎么入賬?一季度報(bào)稅收入報(bào)了5萬要不要更正
自產(chǎn)自銷免企業(yè)所得稅嗎
公司銀行收入一筆款,然后幾天內(nèi)收到成本費(fèi)用發(fā)票,需要轉(zhuǎn)這筆款中的一部分款出去給成本方。請問這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)?
投資公司對公戶偶然代收代付一筆10萬元廢舊回收貨款(不是主營業(yè)務(wù)),同一天向另一個(gè)回收公司付9萬廢舊貨款,賺1萬傭金。怎么做賬及需要什么證據(jù)鏈。備注:投資公司成立一年多沒有接單沒有業(yè)務(wù)。
個(gè)稅申報(bào)時(shí),缺勤扣款填在哪一項(xiàng)???
老師,請問假如工程公司預(yù)付工程款,但還收到發(fā)票,可以用付款憑證做成本嗎?
老師,10月查原材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出4月份的票,對應(yīng)科目主營業(yè)務(wù)成本,但9月份沒有生產(chǎn)也沒銷售收入也可以做到9月份的帳?
老師,我在注冊公司的時(shí)候填社保人員信息的時(shí)候有一個(gè)所在部門,這個(gè)怎么填
期初的賬建完后怎么開啟重分類?
訴訟財(cái)產(chǎn)保全責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)怎么做帳?
請問老師,有這樣一個(gè)問題,今年4月在申報(bào)去年所得稅的時(shí)候,因?yàn)橄壬陥?bào)的季度報(bào)表,因?yàn)橛欣麧櫵越涣艘徊糠炙枚?,?shí)際上報(bào)完年度報(bào)表后有好幾年的虧損可以彌補(bǔ),但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補(bǔ)虧損,就會(huì)造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話就要查賬,好麻煩吧