同學(xué)你好 紅沖了就行了 是什么會計準(zhǔn)則
20年一筆報關(guān)單出口收入還沒開出口發(fā)票但是做賬了(還按了C&F入賬,開票是FOB,今年就對沖回FOB收入就變成了負(fù)數(shù)),匯算清繳的時候說這筆要算到21去,匯算清繳也是沒申報這一筆收入的,今年的賬跟增值稅收入對不上了,怎么修改?分錄怎么做呢
老師,要是公司去年增值稅申報表的收入和企業(yè)所得稅的收入不一致,查出來是增值稅申報表多了無票收入這一部分,那是不是要在匯算清繳的時候加上這部分無票收入?這部分無票收入在今年3月份做分錄的話改怎么做?
老師,要是公司去年增值稅申報表的收入和企業(yè)所得稅的收入不一致,查出來是增值稅申報表多了無票收入這一部分,那是不是要在匯算清繳的時候加上這部分無票收入?這部分無票收入在今年3月份做分錄的話改怎么做?
你好 我是新手兼門外漢 12月的時候收到一筆貨款 當(dāng)時做的是預(yù)收賬款 沒有開票 然后1月份才開票確認(rèn)收入 去年公司利潤是負(fù)數(shù) 沒有繳納所得稅 匯算清繳還沒做 那我要怎么做賬 怎么改報表可以把筆收入放到去年 不然今年的話所得稅就要多繳了 然后當(dāng)時過了申報期老板才說發(fā)年終獎 所以也沒計提 要怎么處理呢
外貿(mào)企業(yè),去年開了免稅發(fā)票,今年稅局說屬于出口不免稅,視同內(nèi)銷,就改了去年增值稅報表把增值稅及附加稅金補(bǔ)交了,這樣的話,交的增值稅就是收入減少了,附加是費(fèi)用增加了。那么今年匯算清繳的時候,這兩項(xiàng)怎么填報表呢
老師您好,小規(guī)模公司開房租的發(fā)票,季不超30萬免增值稅,用交房產(chǎn)稅、土地增值稅嗎?
老師您好,開服務(wù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)人工陳本,應(yīng)付職工薪酬科目的貸方結(jié)轉(zhuǎn)多少增加多少金額嗎?
老師,請問我們公司銷售出去的產(chǎn)品(已經(jīng)開了發(fā)票,收了款)有退貨,我們該怎么處理?怎么做賬?我們是小規(guī)模納稅人
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
匯總納稅備案總機(jī)構(gòu)參與年度匯算清繳標(biāo)識選是還是否
老師,請問餐具入錯為固定資產(chǎn)建賬后,賬務(wù)處理有什么方式把這筆固定資產(chǎn)處理掉,是內(nèi)賬
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買了些竹子放在箱子里當(dāng)隔斷,竹子記哪里(銷售發(fā)快遞,快遞費(fèi)我們自己承擔(dān))
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個項(xiàng)目披露?舉個列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,是不是還得調(diào)利潤分配 分錄是?
嗯 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)收賬款
c&f的收入 后面收到貨代發(fā)票對沖了收入,那今年再入開票收入,那貨代那筆收入呢
這個直接做收入就行了
本來收入是327,然后對沖剩下27。我現(xiàn)在做得話是327還是272呢
同學(xué)你好 這個就是做327的哦
對沖了的收入可以不管嗎?今年的得怎么改可以告訴下我嗎?
對的 這個可以不管的 按照實(shí)際的收入來做就行了