同學(xué)你好 紅沖了就行了 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
20年一筆報(bào)關(guān)單出口收入還沒(méi)開(kāi)出口發(fā)票但是做賬了(還按了C&F入賬,開(kāi)票是FOB,今年就對(duì)沖回FOB收入就變成了負(fù)數(shù)),匯算清繳的時(shí)候說(shuō)這筆要算到21去,匯算清繳也是沒(méi)申報(bào)這一筆收入的,今年的賬跟增值稅收入對(duì)不上了,怎么修改?分錄怎么做呢
老師,要是公司去年增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的收入不一致,查出來(lái)是增值稅申報(bào)表多了無(wú)票收入這一部分,那是不是要在匯算清繳的時(shí)候加上這部分無(wú)票收入?這部分無(wú)票收入在今年3月份做分錄的話改怎么做?
老師,要是公司去年增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的收入不一致,查出來(lái)是增值稅申報(bào)表多了無(wú)票收入這一部分,那是不是要在匯算清繳的時(shí)候加上這部分無(wú)票收入?這部分無(wú)票收入在今年3月份做分錄的話改怎么做?
你好 我是新手兼門外漢 12月的時(shí)候收到一筆貨款 當(dāng)時(shí)做的是預(yù)收賬款 沒(méi)有開(kāi)票 然后1月份才開(kāi)票確認(rèn)收入 去年公司利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 沒(méi)有繳納所得稅 匯算清繳還沒(méi)做 那我要怎么做賬 怎么改報(bào)表可以把筆收入放到去年 不然今年的話所得稅就要多繳了 然后當(dāng)時(shí)過(guò)了申報(bào)期老板才說(shuō)發(fā)年終獎(jiǎng) 所以也沒(méi)計(jì)提 要怎么處理呢
外貿(mào)企業(yè),去年開(kāi)了免稅發(fā)票,今年稅局說(shuō)屬于出口不免稅,視同內(nèi)銷,就改了去年增值稅報(bào)表把增值稅及附加稅金補(bǔ)交了,這樣的話,交的增值稅就是收入減少了,附加是費(fèi)用增加了。那么今年匯算清繳的時(shí)候,這兩項(xiàng)怎么填報(bào)表呢
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問(wèn),我算出來(lái)始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰(shuí)?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤(rùn)太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
老師,發(fā)票到貨沒(méi)到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來(lái)勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開(kāi)的是商業(yè)形式發(fā)票會(huì)計(jì)需要做收入嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是不是還得調(diào)利潤(rùn)分配 分錄是?
嗯 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)收賬款
c&f的收入 后面收到貨代發(fā)票對(duì)沖了收入,那今年再入開(kāi)票收入,那貨代那筆收入呢
這個(gè)直接做收入就行了
本來(lái)收入是327,然后對(duì)沖剩下27。我現(xiàn)在做得話是327還是272呢
同學(xué)你好 這個(gè)就是做327的哦
對(duì)沖了的收入可以不管嗎?今年的得怎么改可以告訴下我嗎?
對(duì)的 這個(gè)可以不管的 按照實(shí)際的收入來(lái)做就行了