對(duì)的是的,不需要給。
請(qǐng)問一下購買方收到發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在我們開紅字信息表給對(duì)方開具紅字發(fā)票,我們發(fā)票已經(jīng)寄回去給他們了,是不是只要對(duì)方重新開的寄給我們就可以
我們是購買方,已抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)要紅沖這張發(fā)票,我方已開具紅字信息表,對(duì)方需要把紅字發(fā)票給我嗎
老師,我們購買方已抵扣現(xiàn)在已紅沖,是不是把信息編碼表發(fā)給對(duì)方對(duì)方就可以開出來票,那我們購買方的票不需要給對(duì)方吧~
購買方退貨,但是購買方已經(jīng)把發(fā)票已經(jīng)抵扣了,這個(gè)是不是需要購買方開紅字退票信息,然后寄給我們,我們開沖紅的發(fā)票
老師好,對(duì)方開給我們的銷項(xiàng),我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要紅沖的話 是不是我們購買方開出紅字發(fā)票給銷方就可以了。
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師第一個(gè)問題發(fā)給對(duì)方信息編碼就可以吧這個(gè)也對(duì)吧~對(duì)方開好以后也是自己留存?
你需要給他紙質(zhì)的還有電子的紅字信息表才行。
老師截了一張圖是這樣可以嗎?
你好,需要保存紙質(zhì)的,還有電子的讓對(duì)方。
在哪里打印老師
你好,查詢里面打開有打印。
打印開直接給對(duì)方?
對(duì)的是的,是這么做的。
打開有一個(gè)下載,你下載電子版的給對(duì)方,然后打印出來,蓋上章再給對(duì)方。
謝謝老師
不用客氣哦 工作愉快