同學(xué)你好 這個要報的 依據(jù)研發(fā)費用輔助賬,逐項填寫研發(fā)費用加計扣除表格中的數(shù)據(jù)。注意,表中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)必須與會計賬面數(shù)據(jù)完全一致,表中“研發(fā)費用加計扣除總額”由系統(tǒng)自動計算。
甘老師,2020年1-3季度應(yīng)交所得稅2000,研發(fā)支出費用化支出有100萬.可以加計扣除75萬對吧?第四季度也有盈利,如果第四季度再預(yù)繳所得稅,那匯算清繳加計扣除后肯定虧損不是要退稅嗎? 如果不想退稅,第四季度就不能再交稅了吧?怎么處理
老師1至9月利潤總額107萬。1—2季都共交了1.9萬企業(yè)所得稅了。我賬上研發(fā)費用有138萬。 這月企業(yè)所得稅季報不是要預(yù)享受研發(fā)費用加計扣除嗎,我研發(fā)費用該怎么填啊,全填進去肯定要退稅,不想退稅啊
高新企業(yè),早上收到稅管員的信息?!敖油ㄖ?,享受研發(fā)費用加計扣除的企業(yè),2021年1—9月必須申報享受優(yōu)惠政策(不得為零),第三季度企業(yè)所得稅已申報的請在10月申報期內(nèi)辦理更正申報,可以先按大致預(yù)估數(shù)填報,年報時再更正[玫瑰]” 她的意思是第一到第三季度都要把研發(fā)費用加計扣除嗎?第一第二季度已經(jīng)報過?。ㄊ橇悖?/p>
請問,我們公司是高新企業(yè),研發(fā)費用可以做加計扣除,比如當(dāng)年利潤100萬的話,我們匯算做了研發(fā)加計專項鑒證報告,可以加計抵扣50萬,實際利潤是50萬。但是我再第四季度企業(yè)所得所預(yù)繳的時候,不想直接按100萬預(yù)繳,做了預(yù)提費用,等匯算清繳再去繳納。(如果直接先交,匯算加計變成又要退稅) 可是稅審調(diào)表不調(diào)賬,變成我賬上掛著預(yù)提費用,有什么辦法可以解決這個問題嗎?
請問老師,我10月申報第三季度企業(yè)所得稅的時候填過一次研發(fā)費用加計扣除數(shù)據(jù),這個數(shù)據(jù)是1-9月研發(fā)費用的75%?,F(xiàn)在預(yù)繳第四季度所得稅時,怎么不能重新填1-12月研發(fā)費用的75%數(shù)據(jù)了?
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個勞務(wù)項目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價值減去處置費用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
研發(fā)費用輔助賬也是和我賬上138萬金額是一樣的噠,我現(xiàn)在可以提些哪種出來,季報上不報那么多研發(fā)費用呢
同學(xué)你好 這個是你需要填寫研發(fā)支出明細(xì) 不用提哪些
老師研發(fā)費用有138萬噠,我今天總的利潤總額才106萬。
同學(xué)你好 你的研發(fā)費用沒法提 這個是計入研發(fā)支出的