你好,什么原因需要轉(zhuǎn)出?
老師,已認(rèn)證抵扣的庫(kù)存商品發(fā)票如何做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
如何將已抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
上月已認(rèn)證留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額做入申報(bào)表二23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)月如何將留抵的23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里,填入主表的哪一欄?上月進(jìn)項(xiàng)抵扣額是10494.8,實(shí)際抵扣額8330.8元,2164元做入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里,在這個(gè)月主表里沒(méi)有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計(jì)14欄里,那我這個(gè)月報(bào)稅時(shí)如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項(xiàng)?
上個(gè)月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)已抵扣,本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何做會(huì)計(jì)分錄
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅如何做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
農(nóng)業(yè)合作社中的盈余及盈余分配中的提取盈余公積是什么比例?
老師,固定資產(chǎn)在2024.6.30號(hào),達(dá)到了使用狀態(tài),金額1000,壽命5年,凈殘值40,使用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,那么2026.6.30號(hào),這期間的折舊怎么算?不明白的是,雖然加起來(lái)正好2年,但是前半年是第一年的,后半年是第三年的啊
未分配利潤(rùn)大,可以增加注冊(cè)資本后再減少注冊(cè)資本嗎?
請(qǐng)問(wèn):這道題所得稅稅率,計(jì)算23年,怎么用24年25%稅率?
請(qǐng)問(wèn):租賃付款額,租賃負(fù)債,使用權(quán)資產(chǎn),這三個(gè)意思不一樣嗎,
請(qǐng)問(wèn):甲企業(yè)銷售兩批貨,交付第一批,第二批一個(gè)月后交貨,兩批貨交齊一塊付錢,交付第一批時(shí)怎么做賬、
有豐富實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答一下:每年匯算清繳之前,財(cái)務(wù)應(yīng)該準(zhǔn)備哪些工作?準(zhǔn)備好之后在申報(bào)的過(guò)程中要注意哪些問(wèn)題?申報(bào)結(jié)束后還要做什么工作嗎?這個(gè)所得稅平時(shí)應(yīng)該怎么籌劃,可否講3個(gè)或以上的案例?
綠化公司購(gòu)進(jìn)苗木時(shí)是免稅,再銷售時(shí)能開(kāi)免稅?
老師你好!年度增值稅報(bào)表,需要老師解讀一下,關(guān)于年度增值稅是幾欄次,關(guān)于25.27 30這幾欄次反應(yīng)的是什么數(shù)據(jù)
小規(guī)模開(kāi)25700元發(fā)票,有20萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還需要交稅多少
發(fā)票金額不合適
如何將已抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出你們單位需要開(kāi)紅字信息表,對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票。
對(duì)方開(kāi)不了紅字發(fā)票的怎們弄? 在增值稅專用發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上可以轉(zhuǎn)出嗎?
你好,你的意思是發(fā)票多開(kāi)了,你只把多開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是這樣做嗎?
嗯嗯,是的
那你自己在增值稅附表二里面就可以,增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面做不了。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。