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上個(gè)月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)已抵扣,本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何做會(huì)計(jì)分錄

2023-02-16 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-16 16:09

上個(gè)月做的分錄是啥?

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快賬用戶9910 追問 2023-02-16 16:12

上個(gè)月是正常做賬 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2023-02-16 16:16

借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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上個(gè)月做的分錄是啥?
2023-02-16
你好 借成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-08-11
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅400 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)500
2020-11-06
這個(gè)月只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)是嗎?
2023-09-26
你好 你上個(gè)月是有做留抵吧 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)     貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅
2022-09-03
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