遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的計(jì)量,采用未來暫時(shí)性差異轉(zhuǎn)回期間適用的所得稅稅率,本題中差異未來(2×24年及以后)轉(zhuǎn)回,適用25%稅率,故2×23年按25%確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
老師,2019年1月1日起所得稅率才變成25%,那計(jì)算2018年的所得稅就要用25%得稅率計(jì)算嗎?
21年所得稅稅率是15%,13年是25%,在計(jì)算21年所得稅時(shí),稅率為什么用25呀
老師請教一下這道題,18年所得稅率是15%,19年1月所得稅率改成25% 計(jì)算18年度所得稅費(fèi)的金額是用15%還是25%?
老師,題目給的是23年以前用15%稅率,24年1月1號后用25%,本題算的是23年的遞延,為什么答案最后乘以的是25%
補(bǔ)計(jì)提23年折舊,24年匯算23年企業(yè)所得稅清繳時(shí)要怎么調(diào)增是嗎,那25年匯算24年企業(yè)所得稅清繳時(shí)針對補(bǔ)計(jì)提的這個(gè)折舊要做調(diào)整嗎
老師合同委托第三人收款風(fēng)險(xiǎn)大不大?法務(wù)上說沒有問題,稅務(wù)上是有三流不一致風(fēng)險(xiǎn)的,雖然寫了委托。這種如何合規(guī)化呢。收款方又堅(jiān)持要委托
初創(chuàng)公司,賬戶已經(jīng)開好了,接下來該做什么呀
郭老師,6月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,8月客戶紅沖,我們這個(gè)紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅要怎么操作,這不會自動帶到申報(bào)表里嗎,還是會在勾選那出現(xiàn)負(fù)數(shù),我們再勾選,
員工購買手機(jī)可以報(bào)銷嗎
口腔醫(yī)院的業(yè)務(wù)有些什么稅收優(yōu)惠政策?
麻煩老師幫我看看這兩道題的公允價(jià)值變動的分錄怎么計(jì)算思路呢?我以為是一樣的思路,但是方寧老師在講課時(shí)候講的這兩道題的公允變動,怎么講的不一樣呢?
老師,建筑服務(wù)公司在外地的工程,需要辦理外經(jīng)證嗎
老師,個(gè)體工商戶一個(gè)季度開票30萬以內(nèi),不是免了增值稅么,個(gè)稅需要繳納么
老師,我想問一下,現(xiàn)在不是9月1號嗎?如果增值稅未申報(bào)完成的話,現(xiàn)在9月份是不是不能開電子發(fā)票,還是說其他?是哪種情況?
開店毛利率怎么計(jì)算 保本點(diǎn)怎么計(jì)算 公司想賺錢不知道售價(jià)多少合適,有哪幾種算法 怎么算合理