需要計入工資總額代扣代繳個稅
老師,您好:求助:甲公司是一家軟件企業(yè),甲公司具有增值稅一般納稅人資格,增值稅稅率為 6%。20X1 年 4 月份,甲公司發(fā)生了以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。要求編制相應(yīng)的會計分錄。 甲公司月末支付了公司員工本月工資及社保費用。工資表顯示,當(dāng)月應(yīng)付稅前工資總額為 100 萬元, 其中行政管理人員工資 10 萬元,軟件開發(fā)人員工資 90 萬元。發(fā)放時,應(yīng)代扣的社保費用是(行政 管理人員 1.1 萬元,軟件開發(fā)人員為 9.9 萬元);代扣的個稅為 6 萬元。另外社保單據(jù)顯示:本月單 位承擔(dān)的社保費用為行政管理人員為 3.2 萬元,軟件開發(fā)人員為 28.8 萬元。本次社??傊Ц督痤~為 43 萬元(含個人承擔(dān)的金額);工資、社保費用均在當(dāng)月支付,個稅在下月支付。(會計科目至二級明細(xì))。
我公司為工業(yè)園區(qū)管理公司,收到財政撥付的一筆款項,用于發(fā)放轄區(qū)內(nèi)管理的企業(yè)員工獎勵。公司代扣代繳個稅嗎? 人均1000元
1.甲公司以現(xiàn)金支付行政管理人員生活困難補助2000元。2.甲企業(yè)根據(jù)“工資費用分配匯總表”結(jié)算本應(yīng)付職工工資總額693000元,其中企業(yè)代扣職工房租32000元、代墊職工家屬醫(yī)藥費8000元,按稅法規(guī)定應(yīng)代扣代繳的職工個人所得稅共計3000元,實發(fā)工資650000元,通過銀行發(fā)放工資和交納個稅。3.乙公司計提本月應(yīng)付職工工資256000元,其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人50000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人40000元,車間管理人員30000元,廠部管理人員20000元,銷售業(yè)務(wù)人員35000元,在建工程人員45000元,技術(shù)研發(fā)人員36000。4.乙公司按照本月應(yīng)付工資總額的2%計提職工教育經(jīng)費。5.乙公司以銀行轉(zhuǎn)賬支票支付新進(jìn)人員的崗前培訓(xùn)費用1000元。6.丙公司以本單位自己生產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)放給職工作為福利,數(shù)量為1000件,市場價格為120000元,增值稅稅率為13%,該批產(chǎn)品的成本為78000元。編制會計分錄
老師,我們公司是做園區(qū)招商引資的。目前我們公司總部有3家公司在重慶,然后員工有62人,這62個人的勞動關(guān)系,分別放在了這3家子公司并簽訂的勞動合同。我們招商引資的園區(qū)在重慶之外的其他地區(qū),有上海、成都、聊城等地,我們重慶的業(yè)務(wù)人員把客戶引入到各個園區(qū)之后,當(dāng)?shù)卣畷o我們平臺公司一筆財政獎勵,但是這個財政獎勵的收款公司必須是當(dāng)?shù)氐墓?,因此我們就在每一個園區(qū)成立了一家企業(yè)來收這筆財政獎勵,而當(dāng)?shù)爻闪⒌氖湛畹倪@家企業(yè)除了收財政獎勵之外,沒有其他的費用和收入。我現(xiàn)在想問的是,當(dāng)我們收到這筆財政獎勵時如何做賬,然后按照比例轉(zhuǎn)入到重慶公司后又該如何做賬以及開票呢?
老師,我們公司是做園區(qū)招商引資的。目前我們公司總部有3家公司在重慶,然后員工有62人,這62個人的勞動關(guān)系,分別放在了這3家子公司并簽訂的勞動合同。我們招商引資的園區(qū)在重慶之外的其他地區(qū),有上海、成都、聊城等地,我們重慶的業(yè)務(wù)人員把客戶引入到各個園區(qū)之后,當(dāng)?shù)卣畷o我們平臺公司一筆財政獎勵,但是這個財政獎勵的收款公司必須是當(dāng)?shù)氐墓?,因此我們就在每一個園區(qū)成立了一家企業(yè)來收這筆財政獎勵,而當(dāng)?shù)爻闪⒌氖湛畹倪@家企業(yè)除了收財政獎勵之外,沒有其他的費用和收入。我現(xiàn)在想問的是,當(dāng)我們收到這筆財政獎勵時如何做賬,然后按照比例轉(zhuǎn)入到重慶公司后又該如何做賬以及開票呢?
請問本月的社保是扣上個月工資還是在發(fā)當(dāng)月工資當(dāng)月扣比較好?比如10月發(fā)9月工資,是在9月的工資里扣當(dāng)月10月社保,還是在11月發(fā)10月工資再扣10月社保比較合理?
老師,生鮮超市,入庫商品時需要分別日百,休閑商品,蔬菜,海鮮等嗎? 還是可以統(tǒng)一入,庫存商品??
小規(guī)模納稅人生鮮超市季度營業(yè)額超30萬 ,生鮮海鮮蛋肉果蔬免征增值稅的,怎么做分錄
老師,這樣發(fā)票能抵扣增值稅嗎
我是個體工商戶,一直開具的是貨物發(fā)票,但稅務(wù)局核定的是服務(wù)類定額,但沒有實際開具服務(wù)類發(fā)票,導(dǎo)致貨物發(fā)票+核定定額超出30萬,能有辦法處理嗎
10月大報稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請問員工這個月10月開始買社保,這個月發(fā)上月工資,社保個人部分是買這個月扣出來還是下個月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務(wù)與會計) 我看預(yù)計負(fù)債的定義是現(xiàn)時義務(wù)、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
是發(fā)給我們管理的園區(qū)內(nèi)的公司員工,不是本公司的員工
那不屬于你們的員工,你就做代收代付