你好!這些公司是非獨立核算的分公司嗎?還是獨立核算的子公司
老師,我新到一電商公司,是2016年成立的,是個美籍華人,公司注冊后他就出國了公司就沒人管,銀行賬戶也就凍結(jié)了,最近又開始重新運營兩個月了,但他的銀行賬戶是凍結(jié)狀態(tài),他們其中一個股東就用他另外一家賣純凈水的公司來走流水,每天進出流水多,用別人公戶收款,用的私戶客戶在商城提現(xiàn), 就是商城每天都有人充值總額是在十萬左右,每天有人提現(xiàn)在八九萬左右,前期純凈水公司收的充值款在后面公司賬戶解凍后都又轉(zhuǎn)入公司基本戶,有45萬轉(zhuǎn)入公戶,后面在公戶上正常進行充值,提現(xiàn)。這種外賬我該怎么處理呢, 老師,公司是在自己的商城拼團,是一種有機產(chǎn)品大禮包,十人成團,每人每次是1200元參與,只有一人能拼中,另外 九人是有助力獎,助力獎會隨著拼團次數(shù)還有等級不一樣,等級是指他推薦過來的人,每人參與一次,推薦獎就是2元每次,助力獎最低等級的人也是九次后就是助力獎36元每次,每個人都會中,就是公司的收入,公司倉庫會郵寄大禮包。中了十次后就出局了,獎金15000,每次提款扣掉3%的手續(xù)費,但平臺上的錢是可以隨時提現(xiàn)的,所以客戶當(dāng)時是充值到平臺,后面提現(xiàn)時就
老師們,我在一家家族企業(yè)工作,2020年7月入職的,這家公司是2005年成立的,屬于工程檢測服務(wù)行業(yè),我這半年時間里已經(jīng)把這公司內(nèi)部存在的問題都提出來并寫出了財務(wù)管理制度,但問題是這個公司現(xiàn)在租的是個人住宅樓,所以財務(wù)部與結(jié)算部合在一個房間也是為了對賬方便,可財務(wù)總監(jiān)是老板的親侄子,卻是一個非會計專業(yè)的人,而且他不止監(jiān)管財務(wù)部結(jié)算部,還有其他科室,他是按照自己的那套方式主要負責(zé)與掛靠我公司的那30幾個人的結(jié)算,這么多年公司已經(jīng)換了3任會計了,問題就是出在這所謂的財務(wù)總監(jiān)上了,他的做法讓各方面的賬很亂,內(nèi)部人員預(yù)支出去的錢無人及時要票,累計現(xiàn)在近600多萬的預(yù)支款,好多都聯(lián)系不上,既要不來錢也要不了發(fā)票,于是他就找外掛人員或者自己內(nèi)部比較信任又沒有買社保和交個稅的人大量地去稅務(wù)局代開發(fā)票,公司承擔(dān)稅金,讓后把錢轉(zhuǎn)給這些人再讓他們轉(zhuǎn)到出納那邊就是所謂的內(nèi)賬
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ?,主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財務(wù)做賬太亂,因為我自己也沒有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計入管理費用其他,之前財務(wù)說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計入費用,入固定資產(chǎn)還要計提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點下。問題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進項票直接就計入到主營業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費等,原料不入庫,成本票來了就直接計入主營業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運營出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費,這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費收入和往來,轉(zhuǎn)賬的也只是個別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費一共有13萬,專管員找我就是費用大,了解業(yè)務(wù),說裝修這塊兒要報驗要給當(dāng)?shù)亓舳悾蝗灰?,總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當(dāng)?shù)?,總部只是代收,讓?dāng)?shù)厝ソ?,我想了想感覺總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員,因為裝修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費用走那邊,他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了,準備稅務(wù)報到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
審計說明:(1)銀行函證的范圍是甲公司2019年12月31日仍在使用的所有銀行賬戶,包括有余額和余額為零的銀行賬戶。(2)項目組成員B攜帶詢證函在甲公司財務(wù)人員C的陪同下前往該銀行辦理跟函事宜。具體辦理時,由財務(wù)人員C與銀行相關(guān)人員D到后臺核對后加蓋銀行公章,然后交給在業(yè)務(wù)大廳等待的項目組成員B。(3)該銀行回函顯示甲公司銀行存款日記賬漏記了2019年12月31日從乙公司匯入被函證賬戶的500萬元。財務(wù)經(jīng)理解釋,已按乙公司要求于當(dāng)日將該筆款項匯給另一家公司,該筆款項己不存在,所以未人賬。審計項目組認為解釋合理,無需實施其他審計程序。(4)選擇函證方式時,項目組僅在同時滿足下列條件時才考慮采用消極的函證方式1)重大錯報風(fēng)險評估為低水平,2)沒有理由相信被洵證者不認真對待函證,3)預(yù)期不存在大量的錯誤。(5)有13個不同地址的被詢證者的回函郵戳顯示發(fā)函地址相同。甲公司的解釋是這些客戶處在同一地區(qū),該地區(qū)只有一家郵政局。審計項目組認為解釋合理,無需實施其他審計程序。(6)客戶回函表明函證截止日(資產(chǎn)負債表日)后收到商品,截止日欠款余額為0,甲公司提供了截止日的發(fā)貨單、銷售發(fā)票,證明當(dāng)日已發(fā)出商品。雙方簽訂的銷售合同顯示甲公司負責(zé)商品的運輸,但運費由客戶承擔(dān)。審計項目組認為回函差異系由時間差異所引起的誤解,不必建議甲公司調(diào)整。要求:針對上述審計說明第(1)至(6)項,逐項指出A注冊會計師的做法是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng),簡要說
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
不是分公司,都是獨立核算的
當(dāng)?shù)貓@區(qū)負責(zé)收款的公司,在收到款之后是全額確認收入?還是按照比例做代收代付,等付到重慶公司的時候,重慶公司再做收入嗎? 就是在哪邊確認收入的問題一直不知道該怎么解決?雖然園區(qū)當(dāng)?shù)氐墓矩撠?zé)收款,但是所有的收入都是重慶公司的員工創(chuàng)造的!所得稅是在園區(qū)公司去繳納?還是應(yīng)該在重慶總公司去申報繳納?還是兩邊公司都要申報繳納?
如果是在園區(qū)的只是負責(zé)收款的公司要交納企業(yè)所得稅,在劃分到重慶公司時,重慶公司又要繳一道所得稅,我們的稅負就相當(dāng)于重復(fù)了,稅負有點重。
你好,你們開的是什么發(fā)票?園區(qū)給你們款的時候
園區(qū)給我們款的時候,我們不開發(fā)票,他們沒要求我們開
你好!全額確認收入,轉(zhuǎn)給集團的時候集團需要給你們開發(fā)票做成本
那這樣我們要多做一道增值稅是嗎?
在園區(qū)公司申報一次增值稅,然后在重慶總公司開票又要申報一次增值稅是嗎?
你好!是的,本身也有增值稅,如果都是一般納稅人沒有影響
都是小規(guī)模納稅人的,所以要交兩道增值稅啊
你好!你可以開普票,普票現(xiàn)在小規(guī)模是免稅的
我們可不可以在園區(qū)的公司不做收入和成本,做代收代付,然后在重慶總公司做收入,申報增值稅和企業(yè)所得稅呢?因為簽訂園區(qū)合作協(xié)議也是重慶的公司與園區(qū)簽的,園區(qū)的公司確實只是作為收款的作用,而創(chuàng)收的公司都是重慶公司。這樣子做可不可也呢?我感覺從實際業(yè)務(wù)上來講也說得通的是吧。
你好!走代收代付你這鐘獨立核算的公司會有查賬風(fēng)險
一般稅務(wù)局是不承認的
那有沒有好一點的做法呢?如果園區(qū)成立的是分公司呢?
你好!非獨立的分公司可以
分公司的增值稅和所得稅都可以垮地區(qū)的總公司申報繳納嗎?
你好!企業(yè)所得稅合并申報,增值稅在分公司繳納