你好 去核對一下? 要是一樣的可以不管提示?
老師,我報季報,導入利潤表的時候,提示:“利潤表中的凈利潤不等于原表數(shù),請檢查并調(diào)整科目”。但是都是電腦導出來的數(shù)據(jù),為什么不對呢
老師,我四月份建賬的,本年利潤的期初余額是寫3月底的數(shù)據(jù),未分配利潤期初寫的是年初數(shù)據(jù),但是后來賬都做到年底了,查看科目余額表,顯示本年利潤期初數(shù)據(jù)是去年年底的數(shù)據(jù),導致本年利潤的期末數(shù)據(jù)不對。建賬的時候本年利潤期初數(shù)據(jù)應該寫0嗎?未分配利潤寫年初報表數(shù)據(jù)?
請問老師,未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)不等于凈利潤,這個原因是以前年度損益調(diào)整科目有發(fā)生額造成的,這種情況下是不是每次出報表都得手動調(diào)整報表金額?。坑袥]有什么好方法在不用手工調(diào)報表的情況下系統(tǒng)出具的報表就是正確的呢?
資產(chǎn)負債表中未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)等于利潤表凈利潤本期數(shù)不等于累計數(shù),原因是什么? 你好,應當是凈利潤的本年累計,如果有以前年度損益調(diào)整業(yè)務,需要考慮進來。 老師,以前年度損益調(diào)整這個科目沒有數(shù)呢
老師好,我這邊做的賬,利潤表凈利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對,發(fā)現(xiàn)有做錯了賬,比如說用軟件做賬,把利息收入做成了貸方科目,而不是借方?jīng)_紅,導致勾稽關(guān)系不匹配,已經(jīng)跨年了,這些數(shù)據(jù)怎么調(diào)呢!導出來的科目余額表和報表數(shù)就會存在不匹配。
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對