后期的繼續(xù)做在建工程,完工后轉(zhuǎn)入在建工程
老師你好,我們公司建立工廠。工程支出記入了在建工程?,F(xiàn)在工程快結(jié)束了。購買辦公桌,沙發(fā),空調(diào),廚房用具這么,也能記入在建工程嗎?還是要單獨計入固定資產(chǎn)
老師,生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)投入使用了,但是還沒有收到發(fā)票,或者收到了發(fā)票還沒有付完款,又或者是欠款也欠票,這3個情況下可以在建工程結(jié)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?后期怎么調(diào)整
老師 就是假如我們準(zhǔn)備建新房屋,然后錢都是不經(jīng)過我們賬戶,直接從財政局走,那我們前期假如什么設(shè)計費,施工等如何做賬目處理,可不可以等在建工程完工后,直接做一筆在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)就得,就借:固定資產(chǎn),貸:在建工程,這樣可以嗎
老師,在籌建期,我以為這個在建工程快要完工了就記入固定資產(chǎn)了,但后期又發(fā)生支出,還沒完工,那怎么做賬呢
老師你好,我們公司購入一批設(shè)備組裝生產(chǎn)線,由于周期較長記入的在建工程,后來在建工程結(jié)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。結(jié)果后期又頻繁入賬發(fā)票,這個怎么處理呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
可是之前我以為要完工了已經(jīng)記入固定資產(chǎn)了怎么辦
沒事,先不計提折舊就是哈
那我記入了固定資產(chǎn),這個賬錯了要怎么改
也可以重新改正為在建工程
怎么重新改正
借:在建工程 貸:固定資產(chǎn)
在沖回來是嗎?然后在繼續(xù)做借,在建工程,貸銀行存款
是的,就是按照理解的那樣