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老師 本月計提的工人工資在負債表的在產(chǎn)品怎么弄,借生產(chǎn)成本 貸應付職工薪酬

2021-10-19 11:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-19 11:03

你好?借生產(chǎn)成本 貸應付職工薪酬

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快賬用戶1935 追問 2021-10-19 11:05

我也是這樣做的

我也是這樣做的
我也是這樣做的
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齊紅老師 解答 2021-10-19 11:10

正確的分錄就是我發(fā)給你那。

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快賬用戶1935 追問 2021-10-19 11:17

月末結(jié)轉(zhuǎn)借 庫存商品 貸生產(chǎn)成本 借 主營業(yè)務成本 貸庫存商品嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-19 11:28

完工時結(jié)轉(zhuǎn)借 庫存商品 貸生產(chǎn)成本 銷售時借 主營業(yè)務成本 貸庫存商品

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你好?借生產(chǎn)成本 貸應付職工薪酬
2021-10-19
對的是的,是這么做的 如果補計提的涉及的金額大的話,你需要補到上一個月的入庫產(chǎn)品里面。
2025-04-23
同學,你好,對的,就是這樣做分錄。
2021-08-19
工資少扣了,應是其他應收款的借方核算。 當然其他應付款的貸方負數(shù),也是表示其他應收款的借方正數(shù)
2020-10-10
對的是的,需要這么做的。
2022-06-21
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