同學(xué)你好 這個(gè)可以的
承包合同的印花稅申報(bào)計(jì)稅金額是按合同價(jià)填嗎?
小規(guī)模印花稅申報(bào)可以按銷售合同的價(jià)稅合計(jì)金額申報(bào)嗎
請(qǐng)問老師,印花稅,購(gòu)銷合同稅,是按發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)數(shù)的萬三申報(bào),還是按發(fā)票銷售額為基礎(chǔ)萬三納稅。小規(guī)模納稅人
印花稅購(gòu)銷合同,按開票不含稅金額申報(bào)還是價(jià)稅合計(jì)金額申報(bào),實(shí)際并沒有簽訂合同
合同上有無稅金額,印花稅按無稅金額申報(bào)還是按價(jià)稅合計(jì)申報(bào)?
想問下個(gè)人購(gòu)買寫字樓的話需要交什么稅,稅費(fèi)怎么計(jì)算,房東需要繳納什么稅,怎么計(jì)算
老師,我們公司之前做賬一直是按生產(chǎn)型企業(yè)做賬,現(xiàn)在突然變?yōu)樯藤Q(mào)型企業(yè),現(xiàn)在如何處理之前的庫(kù)存商品
單一窗口里面下載報(bào)關(guān)單XLM文件用法人卡是可以下載的?這個(gè)文件導(dǎo)入電子稅務(wù)局就做出口退稅了,不用操作員卡也可以吧
請(qǐng)問公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓做的借銀行存款,貸其它權(quán)益工具投資/股權(quán)成本,盈余公積,利潤(rùn)分配,做所得稅季報(bào)申報(bào)的時(shí)候,這筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓的收益因?yàn)闆]有在利潤(rùn)表中體現(xiàn),請(qǐng)問申報(bào)表需要填寫上嗎?填了之后年報(bào)填報(bào)的時(shí)候又該怎么填呢?
我的賬上應(yīng)付職工薪酬還是之前的余額 然后我每個(gè)月申報(bào)了一個(gè)人的工資薪金申報(bào)個(gè)稅了 但是沒支付也沒計(jì)提,如圖我我記入成本的職工薪酬和實(shí)際支付的應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該怎么填
老師好,請(qǐng)問下,公司購(gòu)入一條二手船300萬,付稅款380000左右,購(gòu)各種配件50萬修理,加燃油50萬再投入使用。那固定資產(chǎn)原值是多少?
老師,三年了都沒有加過工資,有什么說辭讓領(lǐng)導(dǎo)老板加工資嗎
資產(chǎn)負(fù)債表存貨和在產(chǎn)品有余額,是哪個(gè)會(huì)計(jì)分錄有余額呢
像固定資產(chǎn)比如幾年折舊,這個(gè)怎么知道他是幾年折舊啊
當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)稅,但沒有銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅可以先不認(rèn)證抵扣嗎?如果可以,填增值稅申報(bào)表時(shí)還需要填這部分未認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
這個(gè)價(jià)稅合計(jì)金額是我賬里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅的金額合計(jì),老師,這個(gè)沒什么問題吧
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)沒什么問題
老師,請(qǐng)問上個(gè)月有一張發(fā)票沒有開,但是收入分錄和應(yīng)交增值稅分錄都正常做賬了,請(qǐng)問這個(gè)月報(bào)稅是按正常流程報(bào)稅嗎,這個(gè)發(fā)票10月開可以么,對(duì)增值稅這塊怎么處理
這個(gè)月開發(fā)票先紅沖未開票收入就行了
我第三季度報(bào)稅需要把這筆收入填到未開票收入里嚒
對(duì)的 需要填寫的哦