可以先不認(rèn)證抵扣,未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅不用填進(jìn)當(dāng)月增值稅申報(bào)表,后續(xù)認(rèn)證時(shí)再填;若當(dāng)月認(rèn)證了,就算沒(méi)銷項(xiàng)稅,也要填申報(bào)表,會(huì)形成留抵稅額留到以后抵。
一般納稅人,本期沒(méi)有收入!但是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了未填寫申報(bào)表,下個(gè)月還可以填進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?已經(jīng)認(rèn)證未填寫的這部分
老師,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)二月的增值稅時(shí),可以抵扣三月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?三月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該填哪呢,沒(méi)有抵扣完,是可以直接留到下期抵扣吧
請(qǐng)問(wèn)老師,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),可以只認(rèn)證但不抵扣嗎?需要填增值稅申報(bào)表第幾行?下月抵扣后報(bào)表填第三行嗎?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)下有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額與可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,有什么區(qū)別呢。當(dāng)月認(rèn)證了不就是可以抵扣的嗎?而且申報(bào)增值稅時(shí)自動(dòng)進(jìn)入申報(bào)表啊
老師,你好,申報(bào)4月份增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,可以進(jìn)銷抵為0,多的部分填寫到本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣這項(xiàng)嗎?
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報(bào)第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬(wàn)以上,弄個(gè)代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務(wù)費(fèi),但是收款訂單都在我們公司,這種稅務(wù)局會(huì)認(rèn)嗎?淘寶上的稅務(wù)申報(bào)收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請(qǐng)教下: 科目余額表中“應(yīng)付職工薪酬”一級(jí)科目累計(jì)借方余額,和貸方余額,有差額,這個(gè)應(yīng)該怎么核對(duì)? 我理解的: 累計(jì)借方為:實(shí)際為員工支付的 累計(jì)貸方為:每個(gè)月計(jì)提數(shù) 不太明白差額部分應(yīng)該怎么核對(duì)?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實(shí)物福利和現(xiàn)金福利都要交個(gè)稅嘛,怎么做比較適合呢?說(shuō)實(shí)物福利要交個(gè)稅的,要是集體買的,這怎么交個(gè)稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費(fèi)發(fā)票是開老板個(gè)人的,還是開個(gè)體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
一般納稅人也要指?jìng)€(gè)人經(jīng)營(yíng)所得嗎?