之前的庫存商品,正常出售即可
老師 我們之前是商貿(mào)型的產(chǎn)品呂電池 現(xiàn)在變生產(chǎn)型 9月還有幾單出口發(fā)票未退 ,10月1日 已經(jīng)搬遷成功 但是營業(yè)執(zhí)照由于管理處原因沒有變更 估計要下個月變更 我們財務(wù)要做什么處理呢
老師好,公司是做嵌入式軟件和系統(tǒng)集成的,不是商貿(mào)企業(yè),之前沒有庫管員,買了硬件產(chǎn)品都沒有走入庫手續(xù),簡單處理后就買給了購買方了,之前會計只是按購買的商品大類入賬的,比如傳感器有很多型號,就按總稱傳感器入賬了?,F(xiàn)在規(guī)范入庫了,庫管員按每個商品型號入庫,這樣就和會計入賬對不上了,之前做的賬要改嗎?
老師您好!商貿(mào)企業(yè)外購原材料,然后委托制造企業(yè)生產(chǎn)加工,分錄怎么做?自己所在公司有兩家,制造業(yè)和商貿(mào)企業(yè),之前原材料都是直接開票給制造業(yè),由制造業(yè)生產(chǎn)成成品直接買給商貿(mào)企業(yè),現(xiàn)在老板意思要把屬于商貿(mào)企業(yè)的原材料直接開給商貿(mào)企業(yè),可行嗎?這樣做的好處是什么,不太懂
老師。我接了一家做商貿(mào)企業(yè)的賬。賣牛羊肉成品等等。以前老板沒做過張。七月初現(xiàn)在公司有一批庫存商品。其他往來等。老板都結(jié)清了。這種情況我如何給它建賬呢。 期初庫存錄進去之后。貸方科目如何平衡
公司以前做零售留下了一筆庫存商品沒有處理,財務(wù)賬上一直掛著。但是現(xiàn)在公司轉(zhuǎn)型做房地產(chǎn)了,這筆賬想處理掉要怎么做。庫存商品應(yīng)該就是當(dāng)時的一些機柜之類的,現(xiàn)在也不知道東西在哪兒了。
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬以上,弄個代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務(wù)費,但是收款訂單都在我們公司,這種稅務(wù)局會認嗎?淘寶上的稅務(wù)申報收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請教下: 科目余額表中“應(yīng)付職工薪酬”一級科目累計借方余額,和貸方余額,有差額,這個應(yīng)該怎么核對? 我理解的: 累計借方為:實際為員工支付的 累計貸方為:每個月計提數(shù) 不太明白差額部分應(yīng)該怎么核對?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實物福利和現(xiàn)金福利都要交個稅嘛,怎么做比較適合呢?說實物福利要交個稅的,要是集體買的,這怎么交個稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費發(fā)票是開老板個人的,還是開個體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會計分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預(yù)繳申報表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
一般納稅人也要指個人經(jīng)營所得嗎?
那老師,我想問下,那現(xiàn)在這個改成商貿(mào)型企業(yè)成本如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?
按實際銷售的商品數(shù)量*平均成本單價
之前的庫存商品要不要帶著一起結(jié)轉(zhuǎn)
需要的,有銷售之前的庫存商品,要一起結(jié)轉(zhuǎn)
老師,沒有明白你說的意思
有銷售,就要結(jié)轉(zhuǎn)成本