你好看那個稅系統(tǒng)申報的本年累計數(shù)字
比如這個人先預支了工資,工資表應發(fā)是2萬,但是實際銀行多發(fā)了,比應發(fā)還要多,我就做借應付職工薪酬,貸其他應收款,然后在做一筆其他應收款,銀行存款,然后下個月再沖借應付職工薪酬,貸其他應收款?我賬上現(xiàn)在沖了,貸方有余額,如果不沖應付職工薪酬,我的應付職工薪酬貸方就對不到還有沒發(fā)的
老師是這樣的,納稅調(diào)整職工薪酬支出,有沒有包含農(nóng)民工資,農(nóng)民工工資已申報個稅了款也付給他們了,但我們做賬的時候沒有過應付職工薪酬科目,申報殘保金和人數(shù)也未報農(nóng)民工資和人數(shù)這種情況下職工薪酬支出的金額以哪個為準呢?
老師好:3季度企業(yè)所得稅職工薪酬已計入成本費用,實際支付的應付職工薪酬怎么填報,之前沒有計提工資?
老師:這個月企業(yè)所得稅申報中已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應付職工薪酬怎么填啊!
我是一般納稅人,這個月季報,職工薪酬 已計入成本費用的職工薪酬填什么數(shù)據(jù),實際支付給職工的應付職工薪酬填什么數(shù)據(jù)呢?
印花稅的信息采集在電子稅務局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬以上,弄個代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務費,但是收款訂單都在我們公司,這種稅務局會認嗎?淘寶上的稅務申報收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請教下: 科目余額表中“應付職工薪酬”一級科目累計借方余額,和貸方余額,有差額,這個應該怎么核對? 我理解的: 累計借方為:實際為員工支付的 累計貸方為:每個月計提數(shù) 不太明白差額部分應該怎么核對?
公司給員工發(fā)結婚福利,實物福利和現(xiàn)金福利都要交個稅嘛,怎么做比較適合呢?說實物福利要交個稅的,要是集體買的,這怎么交個稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費發(fā)票是開老板個人的,還是開個體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會計分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預繳申報表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
一般納稅人也要指個人經(jīng)營所得嗎?
比如我1-9月個稅申報累計數(shù)是43200但是我實際發(fā)放是0我都填一樣的嗎?
不可以,那實際發(fā)放就填寫零的
那我列入成本的那個累計數(shù)應該也是0吧 因為我賬上也沒計提列入成本
你沒計提的話就是零,你計提了就不是
那比如我計提了一個12000實際支付了12000呢和個稅申報的不一樣 我填多少?
按照實際支付的填寫這個就