借固定資產(chǎn)貸銀行存款。
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價買進(jìn)高價買出貨物,購進(jìn)一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認(rèn)過收入)賬務(wù)處理付款時,1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預(yù)收 2)借 :庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進(jìn)項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
小規(guī)模納稅人,購進(jìn)商品,已經(jīng)收到貨,款也付了,跨月來發(fā)票,這個已經(jīng)付款的暫估入庫和來票時怎么做會計分錄?
小規(guī)模零售,從5,6,7,月份進(jìn)貨合計15w,已付款,但未收到發(fā)票。分錄 借庫存商品 暫估 貸銀行存款。已結(jié)轉(zhuǎn)成本, 借主營成本15w 貸 庫存商品 暫估15,付款是付給個人的,有可能拿不到票?,F(xiàn)在年終了, 1,要不要把暫估 調(diào)整成 借庫存商品15 貸:庫存商品 2,暫估的已結(jié)轉(zhuǎn)成本的 怎么做分錄,要不要沖減
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個座機(jī)號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
借庫存商品貸銀行存款。 次月發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款貸庫存商品。 借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
第一個回復(fù)錯了,你忽略就可以。
郭老師終于找到你了 發(fā)票到了就做一正一負(fù)庫存商品和應(yīng)付賬款是嗎? 那么未來票前已經(jīng)銷售出去了呢?
制度 借庫存商品貸銀行存款。 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
上面是蛋糕的分錄,然后發(fā)票到了借主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)貸庫存商品,負(fù)數(shù) 借應(yīng)付 貸庫存商品 然后再做發(fā)票的。借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。