你好,開的具體的是什么業(yè)務的?應該在第十欄里面填寫第一列還是第二列?需要判斷一下。
老師你好,我個體戶是退役軍人2018年注冊的,只開具增值稅專用發(fā)票,請問申報增值稅時,針對“增值稅減免申報明細表“那里應該如何填寫啊,我們第三季度的銷售收入為193525.77,,以下是我填寫的數(shù)據(jù),麻煩你看看對不對
你好老師,麻煩問一下,我們現(xiàn)在有專用存款賬戶,我這準備資一筆錢,他對方應該給我開票呢,那個開票名稱開成我專用存款賬戶的名稱,還是及保護的名稱。
老師,你好,麻煩請問一下,我這里有個小規(guī)模納稅人,7月份在稅務局代開了一張專票,當時已經(jīng)交過稅款,我現(xiàn)在在電子稅務局里申報,為什么預繳增值稅不能填我交過的金額,我填完申報上去說預繳稅款填報異常,比對不符?那我之前代開專票是已經(jīng)交過的稅款該在哪里填寫呢?
老師你好,9月份開過44820的票,麻煩看一下應該填在哪一欄里?用ukey開的,我們是個體,44820是裝修費用
麻煩老師幫我看下這個印花稅稅源信息采集填寫可不可以。9月份支付的費用,對方開了6-9月的發(fā)票一共2000元。但是之前沒有申報印花稅
車學堂不小心注銷了怎么登陸
老師你好!請問一下我今天才注冊的話個體工商戶,下周要開票,什么時候去申報呢?
我們是一般納稅人公司銷售使用過的貨車分錄這樣寫對嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務費等業(yè)務,可以用“其他應收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購合同含運費114元一噸,簽的銷售合同不含運費106一噸,這樣合理?
老師,有一個500萬不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務費,可以只用“其他應收款”一個往來科目核算嗎?
你好,老師!我們有個公司,小規(guī)模納稅人,前任會計每月都申報著個稅,但是呢每月都沒有實際支付。 眼前沒有員工申訴,稅務預警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂! 兩道選擇題的A選項為啥不對
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬,借銀行存款12萬,貸應收賬款A公司1萬,應收賬款B公司3萬應收賬款其他公司8萬,這樣匯總做
給他們開的裝修款
你好在第二列第十一欄里面填寫。
這是7月份報4-6月時候的申報表,那時候沒有開過票,咨詢你們,說是這樣填的
你好呢?你現(xiàn)在在這里面填寫有什么疑問嗎?
老師你看一下這是4-6月的,3月注冊的公司,那時候一直沒開過票。現(xiàn)在9月開了44820的票,現(xiàn)在要怎么填數(shù)字
你好在第二列第11欄里面填寫不含稅的銷售額,你的不含稅銷售額是44820嗎?如果是的話,填寫這個金額。
是在貨物及勞務那一列嗎
第二列 寫了第二列。第二列屬于服務不動產(chǎn)一列。
我們是定期定額的老師,在11行第二列不填75000了嗎
你好,按你的實際銷售額填寫就可以的。
老師我點進去自動出來了這些數(shù)字,麻煩您看看合適嗎
你好,可以的,可以這么做的。
開的是普票在第一欄第二列其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那里,不用填這個不含稅的44376.24嗎
我們稅率是3,現(xiàn)在疫情期間是1
好,前面不要填寫,不用填寫。
稅額免稅額忽略就可以的,忽略這個差異,不交稅不影響的。
那剛才我截圖那個表就合適就那樣再不動哈???后面的那幾張附列資料表都不用填,都是0直接保存就行是吧?
好對的是的是這么做的。
老師,稅不會自動申報吧???今天是我這個月第一次登錄,但進去就顯示10月12已申報,就是這張表,我一看不合適啊。我想了想12號我沒登錄申報過啊
你好,這個需要問下你稅務局啊,那邊給你申報吧。