同學(xué)你好 是這樣填寫的哦
老師你好,我個(gè)體戶是退役軍人2018年注冊(cè)的,只開具增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問申報(bào)增值稅時(shí),針對(duì)“增值稅減免申報(bào)明細(xì)表“那里應(yīng)該如何填寫啊,我們第三季度的銷售收入為193525.77,,以下是我填寫的數(shù)據(jù),麻煩你看看對(duì)不對(duì)
老師好 我想問一下 2023年小規(guī)模未開發(fā)票收入202550元,是不是不用繳稅呢?1個(gè)季度是30萬元免征額對(duì)嗎?還有填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),只是需要填寫1列11行(小微企業(yè)免稅銷售額)就可以了嗎?還用不用填上增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,如果需要填寫,請(qǐng)問減稅性質(zhì)代碼及名稱選擇哪個(gè)?具體的
老師,我這邊去年第二季度,增值稅普票電子普票免稅,當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)候忘記在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中把免稅填上去,我這邊更正申報(bào),在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中是不是在免稅性質(zhì)代碼及名稱里面選擇對(duì)應(yīng)的免稅代碼,然后把免稅增值稅數(shù)據(jù)填上去,例如我們不含稅銷售額是617183,增值稅18515.49,是不是在這個(gè)免稅明細(xì)表中填寫18515.49。如果是的話,免稅性質(zhì)代碼應(yīng)該選什么,老師
你好,我填小規(guī)模申報(bào)表的時(shí)候提示下面這段話,我應(yīng)該怎樣填報(bào)。減免稅本期發(fā)生額比對(duì) 當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 提示類 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額13623.77的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
老師 您好 我的外賬上3月忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了 企業(yè)是虧損的 季報(bào)已經(jīng)報(bào)了 就這樣了 不去改行嗎?
小麥開收購發(fā)票沒有完,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,有個(gè)客戶非要開專票,我能給開嗎?
母題2和子題1會(huì)計(jì)分錄怎么寫
這道題,財(cái)政撥款45萬元會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我們有個(gè)銷售合同是委托研發(fā),然后我們?nèi)プ隽藗浒傅怯洠兔怃N項(xiàng)稅額,那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額都得做轉(zhuǎn)出嗎?
老師您好,請(qǐng)問一下股東撤資交個(gè)稅,他都是認(rèn)繳的,所有者權(quán)益是正數(shù),是法定盈余公積和未分配利潤,是不是要按照他占的比例??所有者權(quán)益×20%交個(gè)稅呀?
老師,老板租的老板娘的房子可以貸款和租房一起附加扣除嗎?
比如說我預(yù)提20萬,匯算清繳之前我部分沖減了10萬,匯算清繳之前開票5萬,還剩未開票5萬,我匯算清繳時(shí)只需調(diào)增5萬即可,是嗎?還是說這個(gè)沖減的10萬不能扣除需要調(diào)增?
廠里面工作,然后個(gè)人原因,工資卡將要被凍結(jié),可以把自己的工資指定轉(zhuǎn)入他人銀卡嘛
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那申報(bào)附加稅時(shí),我的增值稅應(yīng)該按照我實(shí)際預(yù)繳的還是按照3%,因?yàn)楝F(xiàn)在我們都是按照1%稅率預(yù)繳稅款的
這個(gè)按照1%的來的哦
那麻煩給我看看我的附加稅申報(bào)表,我怎么填寫都不對(duì),按照1%來看,我的增值稅為1935.26,我已經(jīng)預(yù)繳了48.38,我申報(bào)下來,打算連這次城建稅一起申請(qǐng)退了
這個(gè)你就是按照你實(shí)際預(yù)繳的來的,你不是按照3%預(yù)繳的
對(duì)啊,我填的增值稅就是1%,我預(yù)繳的金額也是按照1%的
因?yàn)槎悇?wù)局的讓我申請(qǐng)退稅的時(shí)候可以連同城建稅一起退,所以我在“減免”表格哪里把退役優(yōu)惠的政策也增加進(jìn)去了的
我就不知道那我是哪里填錯(cuò)了,正確的數(shù)據(jù)是怎么來的
老師你看一下,我的增值稅和城建稅預(yù)繳都是按照1%計(jì)算的,我第三季度發(fā)生的銷售收入為:193525.77,預(yù)繳的增值稅為:1935.26,預(yù)繳的城建稅為:48.38,這是我所有的數(shù)據(jù)
你減免的填寫了那就要按照3%的來
我想問的是減免哪里是不是必須填,不填的話怎么退呢?
減免哪里的金額是可以自己修改的,無論我填那個(gè)數(shù)據(jù)都不對(duì),
那你需要按照3%的來填寫的