?你好; 1? 你主要是什么業(yè)務(wù)的; 你采集稅源信息沒有。? ?
請問老師公司租了個廠房,2020年公司都只有費(fèi)用,沒有收入,我這增值稅申報(bào)就是零申報(bào),但有個租賃合同付了五年租金3300000,沒有收到發(fā)票,不確定5月份之前能不能收到,我這現(xiàn)在是,只用申報(bào)印花稅就可以嗎? 前面的增值稅,城建水那些都零申報(bào)不用管?
公司成立及員工情況:公司是6月份成立,所有員工之前是在另一家公司代管,9月份轉(zhuǎn)入新成立公司,有幾個問題麻煩老師幫忙理順: 1:工資發(fā)放情況:10月發(fā)放9月份工資,那我申報(bào)個稅是否是11月份申報(bào)10月份發(fā)放的9月份工資? 2:9月份開始,我們就是自己繳納社保了,等于是9月份工資未發(fā)放,但是五險(xiǎn)一金已交,那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個稅的時候,是不是收入和扣除都填0? 3:特殊原因,一員工6-8月份工資在9月份一并發(fā)放2.7萬元且未繳納五險(xiǎn)一金,但是在發(fā)放的時候并未扣除個稅,那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個稅的時候,是不是收入填2.7,扣除填0,先繳納個稅,然后這個個稅金額在10月份發(fā)放9月份工資的時候扣除,這樣操作是否合規(guī)? 4:上述同事,在申報(bào)個稅的時候,扣除的累計(jì)費(fèi)用是20000,這樣是對的是吧?
麻煩老師幫我看下這個印花稅稅源信息采集填寫可不可以。9月份支付的費(fèi)用,對方開了6-9月的發(fā)票一共2000元。但是之前沒有申報(bào)印花稅
您好我想請教的第一個問題是,我們公司9月份新成立,并且是小規(guī)模納稅人,9月份只發(fā)生了一筆員工報(bào)銷,并且對方給員工開了發(fā)票,但是10月我申報(bào)企業(yè)所得稅的時候,資產(chǎn)負(fù)債表沒有填寫這筆管理費(fèi)用,按照0申報(bào)了,這種要是不更正申報(bào)可以嗎
你好老師,我們是一家建筑工程公司,目前要開出給對方一張土方工程分包的發(fā)票,開票內(nèi)容選擇建筑服務(wù)-工程服務(wù)就可以了吧?但是稅率我不知道應(yīng)該選擇多少,我是在開票系統(tǒng)新增了一個名稱,工程服務(wù),但是這個稅率里面有9%有3%,不知道要選哪個,我們是一般納稅人,查看之前開票給這類的有一張發(fā)票,我看了下也是土方及回填之類的,開票稅率是3%,不知道這次可以選3%還是9%呢?我把相關(guān)資料附上,麻煩老師幫解答一下
達(dá)人傭金是按收入的5%限額扣除嗎
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè),經(jīng)營金屬制品,五金工具,如果賣工具的配件是算主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
算這個表里的成本費(fèi)用 利息費(fèi)用那一欄是應(yīng)該加這個數(shù)字還是減這個數(shù)字
老師,我這樣合起來寫可以嗎
你好,我們是制造型企業(yè)一般納稅人出口生產(chǎn)自產(chǎn)產(chǎn)品,如果想出口外購產(chǎn)品,可以嗎?出口的外購產(chǎn)品本企業(yè)不具備生產(chǎn)能力
老師好,今天提交了跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)開了跨市區(qū)的建筑業(yè)增值稅專用發(fā)票,申報(bào)納稅的時候是正常申報(bào)還是有其他要求
老師a公司投資了b公司,然后a公司的股東注冊了c公司,我們是非學(xué)歷教育服務(wù),插畫課,然后b公司老師給c公司學(xué)員提供教學(xué)服務(wù),那b公司開票開什么呢,開非學(xué)歷教育服務(wù)嗎
樸老師,請問報(bào)關(guān)單上有運(yùn)費(fèi)有保費(fèi)的這種,應(yīng)當(dāng)借:應(yīng)收賬款-國外客戶,貸:其他應(yīng)收款-運(yùn)費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款-保費(fèi)嗎?
有沒有關(guān)于承兌匯票講解的資料
瀝青漆商品編碼選擇化學(xué)試劑助劑嗎?
是租賃的員工的汽車?,F(xiàn)在填的就是信源信息采集
你好;? ?那就 這樣報(bào); 你們是小規(guī)模嗎 ;? 有一個減半哈 ;? ? ??
是一般納稅人,小型微利
但是那個減免性質(zhì)代碼和項(xiàng)目名稱我不知道怎么選
?你好;? ? ? 符合小微? ? 選擇2022.10號文件??
沒有這一個,找了好久都沒有,,,,
?你好;? 找其他欄次 去? 勾選; 看看 有沒有; 如果都沒有; 就得聯(lián)系稅務(wù)那邊問下了? ?