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Q

老師,你好,甲公司是一般納稅人,乙公司是小規(guī)模,甲乙兩家公司同一個法人,我遇到的問題是,上個月甲公司公戶打款100給B公司買糧油包裝物,乙公司公戶打款30給B公司買手提袋,這個月B公司開增值稅普票金額130給甲公司,也就是說乙公司采購的手提袋也開給甲公司了,請問甲乙兩家公司賬務(wù)如何處理

2021-11-11 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-11 14:53

同學(xué)你好 這個發(fā)票都開了吧

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快賬用戶6635 追問 2021-11-11 14:54

已經(jīng)到我手里了。

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齊紅老師 解答 2021-11-11 15:02

同學(xué)你好 乙公司代甲公司付款?

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快賬用戶6635 追問 2021-11-11 16:09

不是,因?yàn)锽公司提供的手提袋是乙公司專用的,不過好像可以照你這個思路理解。

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齊紅老師 解答 2021-11-11 16:13

那甲公司給乙公司開發(fā)票嗎

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快賬用戶6635 追問 2021-11-11 16:26

不開,甲公司是一般納稅人,開票沒進(jìn)項抵扣,不會開的,這應(yīng)該是個違規(guī)操作。我還有個問題是進(jìn)來的包裝物是不單獨(dú)計價的直接記銷售費(fèi)用?還是周轉(zhuǎn)材料或者低值易耗品??

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齊紅老師 解答 2021-11-11 16:33

同學(xué)你好 那這個就是甲方做 借周轉(zhuǎn)材料包裝物 貸銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

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快賬用戶6635 追問 2021-11-11 16:47

記周轉(zhuǎn)材料以后,什么時候做費(fèi)用呢?

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快賬用戶6635 追問 2021-11-11 16:49

借其他應(yīng)付款貸銀行存款,這個怎么理解。

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齊紅老師 解答 2021-11-11 16:51

借銷售費(fèi)用 貸周轉(zhuǎn)材料 這個就是付款的分錄

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快賬用戶6635 追問 2021-11-11 17:07

借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,問題是這筆錢是乙公司公戶出去的,沒有甲公司的流水啊。

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快賬用戶6635 追問 2021-11-11 17:12

這么理解,上個月付款時,我是這么處理的,甲公司:借預(yù)付賬款100貸銀行存款100,乙公司:借預(yù)付賬款貸銀行存款,這個月甲公司:借周轉(zhuǎn)材料貸預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款—公司?這個月沒有銷項票,還用借銷售費(fèi)用?

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齊紅老師 解答 2021-11-11 17:24

這個甲公司不是付了一百萬嗎

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快賬用戶6635 追問 2021-11-11 17:45

老師,我真的不明白啊,甲公司是付了100乙公司付了30一共是130現(xiàn)在130的票甲公司一人得,甲公司記賬,借周轉(zhuǎn)材料130還是100,貸預(yù)付賬款130還是100?

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齊紅老師 解答 2021-11-11 17:46

貸其他應(yīng)付款-乙公司三十萬

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快賬用戶6635 追問 2021-11-11 17:51

我懂你的意思了,你沒分開,后面的借其他應(yīng)付款,貸銀行存款是乙公司的帳對吧?

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齊紅老師 解答 2021-11-11 17:52

對的 收到發(fā)票直接按照130萬入賬 然后貸銀行存款 貸其他應(yīng)付款-乙公司

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快賬用戶6635 追問 2021-11-11 17:54

那這個就是把他做成,乙公司帶甲公司付了一筆款,然后就這樣掛在賬上了。

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齊紅老師 解答 2021-11-11 18:04

對的 就是這個意思的

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快賬用戶6635 追問 2021-11-11 18:30

這樣,甲乙公司有稅務(wù)風(fēng)險嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-11 18:36

這個沒有 再還回去就可以了

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同學(xué)你好 這個發(fā)票都開了吧
2021-11-11
甲支付100,計入預(yù)付賬款 甲收到130 借,原材料等130 貸,預(yù)付賬款100 應(yīng)付賬款30
2021-11-11
你好 ;? ?那甲方實(shí)際是代收款了 。 實(shí)際是乙方的收入? ? ; 甲方做:借 銀行存款貸其他應(yīng)付款-乙公司? ;? ?乙方做 ;借其他應(yīng)收款-甲方? ?貸應(yīng)收賬款-? 丙公司 ;? ? ?借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-甲方? ? ? ?借 應(yīng)收賬款-丙公司 貸主營業(yè)務(wù)收入;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
2021-11-11
早上好,甲收到錢確認(rèn)收入,發(fā)生的成本按實(shí)記賬 借:主營業(yè)務(wù)成本-人工 /材料 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 原材料 借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅
2024-07-12
同學(xué)你好 乙公司開給甲公司就行了 只能這樣
2021-03-15
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