你好,沒錯(cuò)的就是這么做的
老師,進(jìn)口貨物,庫存商品金額按進(jìn)口海關(guān)增值稅發(fā)票的完稅價(jià)格嗎, 分錄為借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款, 扣款增值稅分錄為 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額, 付貨款的時(shí)候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這些分錄正確嗎老師
老師好,進(jìn)口貨物借庫存商品金額是海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書完稅價(jià)格嗎,如果是這樣,借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)付賬款好像又不對(duì),因?yàn)樵鲋刀惡完P(guān)稅都是我們交的
要出口的貨物入庫存的時(shí)候是這樣寫分錄嗎借庫存商品 借應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅——出口退稅 稅額 貸 應(yīng)付賬款嗎
老師進(jìn)口商品的會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊,借:庫存商品(進(jìn)價(jià)+關(guān)稅) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)付賬款-國外 貸銀行存款(關(guān)稅+增值稅),對(duì)嗎
老師您好,請(qǐng)問進(jìn)口貨物,收到海關(guān)繳款書,進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)抵扣掉。我的分錄是 借,庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)賬稅額 貸,應(yīng)付賬款 然后銀行扣繳的進(jìn)口增值稅,分錄怎么寫?
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬預(yù)付款 3月份給對(duì)方開票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用啊?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?