不需要計(jì)提折舊了的,殘值就是按預(yù)計(jì)凈殘值填列
老師你好,固定資產(chǎn)折舊到什么時(shí)候就不用折舊了?是不是折舊到預(yù)計(jì)使用期數(shù)就不再折舊了呢?還是要折舊到0為止啊?標(biāo)黃顏色的第一個(gè)期末凈值這個(gè)月要是還按正常計(jì)提就已經(jīng)不夠提了。這兩個(gè)要是按預(yù)計(jì)使用期數(shù)提是提到7.31號(hào)的 8月份就不用提了 東西還在使用呢 該怎么做賬 怎么處理呢?
固定資產(chǎn)折舊表,電腦使用期限38已使用月份達(dá)到38還需要計(jì)提折舊嗎 如果不需要折舊 這個(gè)表格里面本月折舊是0 那凈值怎么填
建設(shè)期間購(gòu)買的固定資產(chǎn)計(jì)提的折舊費(fèi)已經(jīng)計(jì)入在建工程,達(dá)到預(yù)轉(zhuǎn)固條件做竣工決算的時(shí)候移交是否需要扣減折舊費(fèi)用以凈值移交,賬面要怎么處理呢? 融資租賃租用的設(shè)備作為使用權(quán)資產(chǎn)在建設(shè)期間需要計(jì)提折舊費(fèi)嗎,處理方法和固定資產(chǎn)一樣嗎
老師,請(qǐng)問下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值,本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額,累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊,是這樣填么,如果不是應(yīng)該怎么填寫?如:固定資產(chǎn)原值100萬(wàn),上年累計(jì)折舊35萬(wàn),出售固定資產(chǎn)20萬(wàn)(已累計(jì)折舊10萬(wàn)),本年計(jì)提折舊10萬(wàn)(含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計(jì)折舊35?
我想咨詢一下,我公司17年12月份買的電腦和打印機(jī),殘值率是5%,折舊年限是不是3年,如果3年折舊沒有提完,后期還需不需要再繼續(xù)計(jì)提折舊,如果不計(jì)提折舊,剩下的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值怎么處理
老師,現(xiàn)在收到2024年開具的購(gòu)進(jìn)商品的發(fā)票可以入賬嗎
老師,電子稅務(wù)局上面開票額度是一個(gè)月的還是一年的?下個(gè)月自動(dòng)恢復(fù)額度嗎
為什么系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)是全額調(diào)增,需要自己手動(dòng)調(diào)嗎
請(qǐng)問一下,我們公司申請(qǐng)出口退稅,我們付款給貨運(yùn)代理公司,他們開票給我們,但是沒有簽訂合同。稅務(wù)局要求跟貨運(yùn)代理公司簽訂合同,但是這個(gè)貨運(yùn)公司是客戶委托他們,沒有辦法跟我們工廠簽合同,然后我查了退稅資料也只需要國(guó)際貨運(yùn)運(yùn)輸?shù)拇戆l(fā)票,并沒有說要合同啊。是一定要簽合同嗎?
老師財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更成法人可以不
老師,我賣了一個(gè)產(chǎn)品4931元含稅價(jià),買的產(chǎn)品不含稅3100元,賣的產(chǎn)品含稅憑證 借銀行存款4931 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4931 買的產(chǎn)品不含稅憑證 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3100 貸銀行存款3100 我做內(nèi)賬這樣做可以嗎?
老師,有個(gè)員工報(bào)銷金額快遞費(fèi)是97元,但是對(duì)方寄過來的時(shí)候跟我們報(bào)賬截圖是97元,對(duì)方使用了優(yōu)惠卷,最后實(shí)際支付了70元的快遞費(fèi),但是我們要給她報(bào)銷97元,因?yàn)閮?yōu)惠券是人家的,所以發(fā)票少了27元,這個(gè)少的金額怎么辦?在5月份開出來的其他順豐發(fā)票也不能用進(jìn)去吧?
老師,公司有一個(gè)員工銀行卡被銀行凍結(jié)了,工資想讓我們匯到她家里人的賬號(hào),個(gè)稅申報(bào)我們報(bào)的是她本人的。這樣可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?我們需要怎么做能減少風(fēng)險(xiǎn)。 讓員工寫一個(gè)授權(quán)書,委托她家里人代收工資,這樣可以嗎?或者有更好的辦法嗎?請(qǐng)幫忙指點(diǎn)一下。
老師,收上游發(fā)票,發(fā)票備注欄有每件產(chǎn)品含幾十元的代加工費(fèi)怎么入賬?
老師,客人意外就醫(yī)醫(yī)療費(fèi)3000千 多,記入到營(yíng)業(yè)外支出,所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
好的謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好