你好,就相當于他們給你做勞務派遣了
老師好。我們公司在另外一個城市有辦事處,是通過當?shù)匾粋€關聯(lián)公司給這個辦事處的員工發(fā)工資交社保,然后我們轉(zhuǎn)錢給這個關聯(lián)公司,關聯(lián)公司給我們開咨詢服務費發(fā)票。我之前都是收到發(fā)票了入管理費用。但是這幾個月我們公司沒錢轉(zhuǎn)過去,那邊也按時發(fā)工資了,但是還沒給我們開發(fā)票。請問我可以先掛到管理費用里嗎?
老師,您好,想問一下,就是我們員工之前是關聯(lián) 公司的,這個月初開始發(fā)生了合同變更成為我們公司名下的人員了,這個月里面領導說要把之前關聯(lián)公司給這些員工交的工資社保做到我們公司的費用中,去和關聯(lián)公司掛往來,說后期關聯(lián)公司給我們開發(fā)票,這是什么意思呢?那我借什么科目呢
老師,您好,我們有一筆費用,之前是員工給我公司辦理開戶產(chǎn)生的費用50,當時做的借銀行貸其他應付款,后來這個50元員工走的報銷是關聯(lián)公司付的,現(xiàn)在領導發(fā)現(xiàn)了,讓我把這個50和關聯(lián)公司掛往來,我應該怎么做賬做分錄
老師好,我們公司注冊地在北京,現(xiàn)在想雇傭一名員工在上海,員工想繼續(xù)在上海交社保,這個怎么操作???找了中介公司,說讓我們把工資社保連同服務費一起每月轉(zhuǎn)給中介公司,中介公司給我們開差額增值稅發(fā)票。員工的勞動合同是和我們公司簽,中介公司給員工扣個稅發(fā)工資,交社保,想問一下這樣合規(guī)嗎?
老師,我想問下就是有個員工他的工資和社保之前是我們公司發(fā),下個月開始就總公司發(fā),總公司在無錫,我們在杭州,但是他的社保要在杭州交,無錫承擔,這種情況讓無錫那邊把社保的錢轉(zhuǎn)過來就行了是嗎,轉(zhuǎn)公司+個人社保的錢是嗎?做賬做什么科目
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
那我具體需要怎么做賬呢,借貸什么科目呢
借費用貨成本-勞務費 貸銀行存款
就是想知道具體入哪一個費用類科目,貸方我們是先掛往來科目的,貸方可以用其他應付款
這個員工是哪個部門使用的
現(xiàn)在劃分到我們銷售部分了
你好,銷售費用-勞務費這樣填寫借方
為什么還需要加上這筆業(yè)務呢,以后都是我們正常的員工了,還要管他以前干嘛呢,這筆貸方的其他應付款后期估計肯定不會付款給關聯(lián)方,但是后期關聯(lián)方肯定會開票給我們,搞不懂這么做的意義
想做費用減少你們的利潤,我是這樣認為的
嗯呢,謝謝您,老師
不客氣,祝您學習愉快!